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支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費(fèi)。。會計(jì)科目借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2016-07-07
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購費(fèi)用,當(dāng)月處理為 借:管理費(fèi)用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請問應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?謝謝!
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2019-12-05
公司銀行卡更換uk 屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-11
老師,現(xiàn)金支票支付管理費(fèi)用的,沒有做過這個分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,直接做成借管理費(fèi)用 貸銀行存款 可以嗎
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2016-07-06
社??钔说焦举~戶 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅字)嗎
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2017-08-04
老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預(yù)付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費(fèi)用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止?
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2020-04-21
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費(fèi)用10000 預(yù)付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款還是預(yù)付賬款啊
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2017-07-02
去年的通行費(fèi)今年開的發(fā)票,但是作為去年的費(fèi)用已經(jīng)入賬了,借: 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)300 貸:銀行存款300 .今年開票后可以抵扣增值稅 地漏稅額為8元如果我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?
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2020-06-01
出納報(bào)銷辦公費(fèi),但多付了2000塊錢,借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報(bào)銷,借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對的吧?
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2019-04-17
公司開辦期間汽車加油費(fèi),可以借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款不?
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2017-07-04
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費(fèi)一直未收到發(fā)票,我這樣做賬: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票后做: 借:管理費(fèi)用-房租(或車位費(fèi)) 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
假設(shè)1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預(yù)付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
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2021-09-23
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費(fèi)用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
之前多交的電費(fèi),退回來了,直接抵扣了當(dāng)月的電費(fèi),之前的分錄是借管理費(fèi)用,水電費(fèi)支出。貸銀行存款?,F(xiàn)在退回來的電費(fèi)也沒退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
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2024-07-19
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
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2020-06-21
通過建行發(fā)工資,然后做這個工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09