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請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)處理?沒(méi)有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報(bào)嗎?
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2019-07-03
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷(xiāo)售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
老師,我12月應(yīng)交增值稅余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費(fèi)附加和地方教育附加以前會(huì)計(jì)多計(jì)提幾十元,她沖的時(shí)候沒(méi)弄成紅字,變成了雙倍,造成貸方余額,我在一月怎么改呢
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2020-02-13
老師, 我們公司去年12月份認(rèn)證了一批發(fā)票,今年3月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,代理記賬的會(huì)計(jì)是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了,這樣做對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里
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2019-10-21
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
那個(gè)計(jì)提附加稅的基數(shù)怎么算啊,是科目余額表中,未交增值稅借方合計(jì)—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅,這樣的么,謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對(duì)吧借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個(gè)體戶(hù),平時(shí)把增值稅有算到稅金及附加那里了,就是 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-11
平時(shí)我們比如取得增值稅專(zhuān)票,計(jì)提稅時(shí)我都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時(shí),我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方是原材料,這不是原材料增加了嗎? 下面會(huì)計(jì)分錄是復(fù)制了其他老師解答的,不懂為什么借方是用原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些, “借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款”
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2024-10-21
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時(shí)候,為什么會(huì)有期初余額,每個(gè)月的增值稅稅額都交了,錢(qián)都付了,怎么還會(huì)有余額?
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2019-04-17
以前一個(gè)單位月末的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),從來(lái)都沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項(xiàng)里。這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦?
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2022-09-25
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 一般納稅人開(kāi)的住宿費(fèi)專(zhuān)票 做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ?我的做法是:借:管理費(fèi)用 17.07 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅?
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2022-09-23
2022年5月1日,甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①5月1日,繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問(wèn)的增值稅。
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2023-03-03
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 月未按收入計(jì)提增值稅。 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2019-06-13
老師,小規(guī)模納稅人每月做銷(xiāo)售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,季度不滿(mǎn)30萬(wàn)銷(xiāo)售額,稅金轉(zhuǎn)入借方:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎?還需要將稅金轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎?
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2019-06-20
一般納稅人,現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?我的分錄是這樣做的,銷(xiāo)售貨物的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了?還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-14