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小規(guī)模季度沒有達到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達到九萬可免增值稅,那收入做分錄的時候需要做應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應(yīng)交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
老師您好:小規(guī)模未達到起增點的增值稅不用交稅,銷售怎么做分錄?
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2019-07-13
我們建筑安裝服務(wù)行業(yè),有按11%開增值稅專用發(fā)票的,也有按3%開增值稅普通票的,按3%開票的稅額屬于簡易征收,不能進項抵扣。那我期末增值稅會計處理,怎么處理?也可以和11%的處理借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅嗎?還是有別的會計分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-11
老師,我12月應(yīng)交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn),在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元,她沖的時候沒弄成紅字,變成了雙倍,造成貸方余額,我在一月怎么改呢
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2020-02-13
老師, 我們公司去年12月份認證了一批發(fā)票,今年3月做進項稅額轉(zhuǎn)出,代理記賬的會計是這么做的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了,這樣做對嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出是以負數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費里
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2019-10-21
稅控系統(tǒng)維護費全額抵扣有賬務(wù)處理,1、借:管理費 貸:銀行存款(現(xiàn)金);2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 貸:營業(yè)外入;月未如何把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)就是月未不知道如何把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)轉(zhuǎn)平?
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2018-08-16
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時候,為什么會有期初余額,每個月的增值稅稅額都交了,錢都付了,怎么還會有余額?
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2019-04-17
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