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買了一瓶甲醛清理的東西,計入管理費用什麼科目呢
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2017-03-20
老師,在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了,2月時因為各種原因上月已抵扣進(jìn)項稅額不能抵扣,需轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎? 借 主營業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
小規(guī)模季度沒有達(dá)到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
老師,一般納稅人異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項不用交稅不用抵減,那么月末是不是不用做分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對值?
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2019-09-30
在增值稅認(rèn)證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
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2022-01-09
飯店個體戶增值稅做了定額未達(dá)起征點不用交增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何申報?
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營預(yù)交未抵減的增值稅,可以抵減本地項目簡易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅費-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借:應(yīng)交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-01-09
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
二、應(yīng)交稅費500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達(dá)到九萬可免增值稅,那收入做分錄的時候需要做應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負(fù)債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
每月繳納的增值稅:進(jìn)銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-27
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應(yīng)交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
1/1886
2018-07-16