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老師,一般納稅人異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交稅不用抵減,那么月末是不是不用做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對(duì)值?
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2019-09-30
買(mǎi)了一瓶甲醛清理的東西,計(jì)入管理費(fèi)用什麼科目呢
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2017-03-20
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣有賬務(wù)處理,1、借:管理費(fèi) 貸:銀行存款(現(xiàn)金);2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 貸:營(yíng)業(yè)外入;月未如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)就是月未不知道如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)轉(zhuǎn)平?
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2018-08-16
小規(guī)模季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),呢我未交的增值稅是不是計(jì)入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-08
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達(dá)到九萬(wàn)可免增值稅,那收入做分錄的時(shí)候需要做應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負(fù)債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
老師您好,假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100,(反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅),如果2019年1月份只有一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅80,那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?謝謝?。?!
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2020-01-16
我2月交1月實(shí)際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見(jiàn)增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬(wàn)以上的和30萬(wàn)以下的二級(jí)科目不同嗎 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目用來(lái)干嘛的
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2020-12-23
賬上的增值稅比申報(bào)表少1分錢(qián),只能再做個(gè)借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)處理?沒(méi)有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報(bào)嗎?
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2019-07-03
一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的,之前的增值稅款都是交了,也沒(méi)有預(yù)交的稅款,那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢?
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2022-06-06
每月繳納的增值稅:進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-27
8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-11
平時(shí)我們比如取得增值稅專票,計(jì)提稅時(shí)我都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時(shí),我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
老師,在2018年,有一筆代開(kāi)增值稅發(fā)票,沒(méi)有見(jiàn)到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計(jì)提呢
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2022-03-21
老師,我12月應(yīng)交增值稅余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費(fèi)附加和地方教育附加以前會(huì)計(jì)多計(jì)提幾十元,她沖的時(shí)候沒(méi)弄成紅字,變成了雙倍,造成貸方余額,我在一月怎么改呢
12/1767
2020-02-13