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在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
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2022-01-09
飯店個(gè)體戶(hù)增值稅做了定額未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅如何申報(bào)?
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交未抵減的增值稅,可以抵減本地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 下個(gè)月繳納以后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎?
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2015-10-26
買(mǎi)了一瓶甲醛清理的東西,計(jì)入管理費(fèi)用什麼科目呢
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2017-03-20
老師,在2018年,有一筆代開(kāi)增值稅發(fā)票,沒(méi)有見(jiàn)到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計(jì)提呢
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2022-03-21
二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎?
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2015-10-26
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負(fù)債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達(dá)到九萬(wàn)可免增值稅,那收入做分錄的時(shí)候需要做應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
小規(guī)模季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),呢我未交的增值稅是不是計(jì)入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-08
我2月交1月實(shí)際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見(jiàn)增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬(wàn)以上的和30萬(wàn)以下的二級(jí)科目不同嗎 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目用來(lái)干嘛的
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2020-12-23
賬上的增值稅比申報(bào)表少1分錢(qián),只能再做個(gè)借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
每月繳納的增值稅:進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-27
12月份時(shí)候銷(xiāo)售房子,開(kāi)發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎?
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2019-02-15
老師:小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司,季度申報(bào),本月自行開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款等190000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98,那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對(duì)嗎?,再計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅金及附加”,然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報(bào)表并交納稅金對(duì)嗎?
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2016-11-05
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題?有沒(méi)有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)處理?沒(méi)有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報(bào)嗎?
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2019-07-03