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老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
在增值稅認證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
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2022-01-09
飯店個體戶增值稅做了定額未達起征點不用交增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何申報?
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營預交未抵減的增值稅,可以抵減本地項目簡易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
小規(guī)模季度沒有達到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
老師,請問關于增值稅里,進項稅額,銷項稅額,未交增值稅等科目賬務應該怎么處理呢?
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2020-11-27
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借:應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-01-09
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應交增值稅—未交增值稅,與它相關的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
老師:小規(guī)模納稅人的建筑勞務公司,季度申報,本月自行開票時:借:應收賬款等190000 貸:主營業(yè)務收入 184466.02 應交稅費-應交增值稅5533.98,那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應交稅費--未交增值稅對嗎?,再計提“營業(yè)稅金及附加”,然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報表并交納稅金對嗎?
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2016-11-05
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費 -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
每月繳納的增值稅:進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-27
老師,一般納稅人異地預繳增值稅,如果當月進項大于銷項不用交稅不用抵減,那么月末是不是不用做分錄借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅?資產(chǎn)負債表應交稅費是不是等于留抵稅額與異地預繳增值稅之和絕對值?
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2019-09-30
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
未達起征點,減免增值稅,是把這個季度的應交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
2/1001
2018-08-20