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公司常出差,老板只給機票,沒發(fā)票。1,可以稅前扣除嗎?2,增值稅申報表里可以抵扣9%稅嗎?如可以,在報表第幾行填寫,計算公式是什么?謝謝
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2021-11-26
老師,匯算清繳時我填寫的收入錯誤,已申報成功扣款,和增值稅申報表上的收入不一致,少了一萬元,怎么更正匯算清繳表把這一萬多直接加到收入里嗎?成本又如何填寫
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2020-04-28
有沒有建筑業(yè)11個點在外地預繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
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2017-10-10
建筑公司簡易計稅工程,勞務分包,差額計稅,增值稅申報表如何申報
1/4550
2019-05-18
免抵退稅申報表中和增值稅申報表中的同一個月份的數字怎么不一樣的
1/2066
2017-04-20
增值稅申報表中應納稅額合計數和本期已繳稅額為什么不是一個數?本期繳納上期應納稅額是什么意思?
3/10652
2017-06-24
勞務派遣公司 一部分票是三個點開的是 一部分五個點差額開的這樣怎么報稅?增值稅申報表怎么填?
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2017-07-11
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
1/1970
2015-12-30
外貿企業(yè),有一票報關單成本已經開了專票也認證了,外銷收入開了普票,現(xiàn)在不能退稅,準備做免稅,賬務上和增值稅申報表上要怎么處理?
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2019-04-10
請問老師,購進無形資產的進項可以一次性抵扣認證嗎?填報增值稅申報表的時候請問也是填在第二欄么?
3/1283
2021-09-28
老師,我想問下增值稅納稅申報表本月計稅銷售額根據附表一提取,附表一已經填寫好了,怎么沒有自動出來
1/1157
2016-11-11
老師,增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進項稅額轉出時填寫,在報稅實操練習中有這樣一道題,其中當月進項稅為124029.7,農產品的進項額為88233.14,而進項轉出數為2958.86,那么當期加計抵減稅額=當期實際可抵扣進項稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發(fā)生額”,本期調減額就應是0. 這里就不能填進項稅額轉出了。所有想再確認一下本期調減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請問老師,上期增值稅申報表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認證了的專票嗎?沒認證的專票需要填寫嗎?
1/1052
2020-12-04
填寫申報表附表一的時候為什么會有這個提示,明明開的16%稅率的票呀
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2019-02-16
我有電腦的發(fā)票,電腦做賬時放到固定資產了。請問報稅的時候,我本期抵扣300的稅費其中100的是電腦的稅。這100我是不是還要填寫固定資產進項抵扣的那個表。同時300填寫增值稅申報表,本期認證本期抵扣那欄
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2016-07-28
老師好,就是我現(xiàn)在有個客戶要求想先開票,然后下個月先再發(fā)貨,那我這個月的發(fā)票金額先入稅額,不入收入,然后下個月發(fā)貨時再入收入,這樣一來增值稅申報表中的銷項稅是一致的,但銷售額就不等于利潤表的收入,這樣可不可以啊?
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2019-03-13
我增值稅申報表全申報了,但是錢還沒扣走。認證平臺顯示已申報,前兩天我就把報表全部都作廢掉了,那認證平臺還能認證進項發(fā)票嗎
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2019-09-14
老師 上述40戶企三季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售100萬以上,請說明原因與管理員聯(lián)系一下,這個是什么意思
1/483
2018-12-26
老師你好 銷項明細跟增值稅申報表銷項稅額不一致 這是什么原因啊
1/1061
2020-07-13