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老師,異地預(yù)交的增值稅,在附表4填了,主表預(yù)交的填在哪一列呢
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2019-12-10
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào),附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存,一直提示要增加一行,但增加按鍵是灰色的,不能操作,怎么回事?
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2019-02-13
增值稅申報(bào)表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報(bào)表里需要填在這個(gè)本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
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2020-03-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅申報(bào)表上,如果有高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng),需不需要填加計(jì)抵扣的那張表?
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2022-03-03
增值稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)如果都是出口銷售額,都免稅了,那么附表是不是都填0就好了?
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2019-02-27
簡(jiǎn)易征收,本期開(kāi)了一張正確的發(fā)票和一張紅沖發(fā)票,在增值稅申報(bào)表附表二,分別填寫在哪一行
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2019-03-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年第四季度小規(guī)模開(kāi)票免稅收入250350.00元,增值稅申報(bào)表的這個(gè)減免附表需要填寫嗎?
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2023-01-04
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
老師,第一次取得的進(jìn)稅盤,主表應(yīng)納稅減征額忘記填了,附表四填了,增值稅已申報(bào),已領(lǐng)取當(dāng)月發(fā)票,但未扣款,可以修改嗎?
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2020-07-10
稅控盤服務(wù)費(fèi)4月份開(kāi)的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報(bào)表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報(bào)完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
房地產(chǎn)公司預(yù)收房款預(yù)繳增值稅,在附表4填發(fā)生額,主表要填嗎?
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2020-12-09
第一次申報(bào)增值稅,這個(gè)表屬于增值稅附列資料,關(guān)于紅色標(biāo)記內(nèi)的數(shù)字是填的增值稅金額不知道對(duì)不對(duì)?對(duì)應(yīng)的3個(gè)內(nèi)容具體指什么?
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,借,銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅在季度增值稅申報(bào)表哪里填列呢
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2020-03-27
老師,增值稅預(yù)繳稅款申報(bào)表,顯示此表只適用于申報(bào)銷售不動(dòng)產(chǎn),我們沒(méi)有銷售,所以要0申報(bào)對(duì)嗎?但是里面有個(gè)項(xiàng)目編碼怎么填寫
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2019-11-10
申報(bào)附加稅時(shí)增值稅應(yīng)該填寫在哪欄
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2020-01-07
老師你好, 我是小規(guī)模納稅人, 上個(gè)月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票, 現(xiàn)在申報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
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2023-03-14
加工型一般納稅人從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的免費(fèi)產(chǎn)品,農(nóng)場(chǎng)開(kāi)具了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么抵稅?如果抵稅了,在增值稅申報(bào)表附表二怎么填?謝謝
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2018-02-02
老師,17年增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)不含稅總金額是51萬(wàn),稅務(wù)報(bào)表是54萬(wàn),又三萬(wàn)是做錯(cuò)的,現(xiàn)在17年稅費(fèi)匯算清繳增值稅計(jì)稅依據(jù)我該填多少?
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2019-04-13
老師你好,我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),在1月份我開(kāi)具了9900元的負(fù)數(shù)電子發(fā)票。開(kāi)票的稅額為99元,在這月申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元,在申報(bào)時(shí)申報(bào)不了,是不是還要填增值稅減免申報(bào)表呢?該怎么填呢?
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2022-04-06
我有電腦的發(fā)票,電腦做賬時(shí)放到固定資產(chǎn)了。請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的時(shí)候,我本期抵扣300的稅費(fèi)其中100的是電腦的稅。這100我是不是還要填寫固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的那個(gè)表。同時(shí)300填寫增值稅申報(bào)表,本期認(rèn)證本期抵扣那欄
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2016-07-28