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老師,小規(guī)模納稅人銷售水果蔬菜,如何填寫增值稅申報(bào)表
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2021-07-06
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月入賬抵扣了,次月網(wǎng)上認(rèn)證申報(bào),這個(gè)在增值稅申報(bào)表里如何填列啊
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2021-12-08
老師請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人租賃不動(dòng)產(chǎn)增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫銷售額
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2022-01-19
您好,增值稅申報(bào)表(二),數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)里查不到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么回事?月初有收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%農(nóng)產(chǎn)品專票,稅務(wù)人員說(shuō)可以按9%填寫抵扣,不用勾選認(rèn)證。
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2022-04-18
老師,我們是小規(guī)模納稅人 第4季度銷售額50萬(wàn),顯示我超出免征額 ,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2023-01-09
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的開(kāi)票上的稅率1%,在填增值稅申報(bào)表的主表時(shí),第一行需不需要把不含稅的銷售額換算成3%的,謝謝!
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2021-07-23
老師,您好!我們公司去年處理了一批周轉(zhuǎn)材料,當(dāng)廢品賣,入賬是借:現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入。今年匯算清繳的事務(wù)所讓我們當(dāng)月的增值稅申報(bào)表也要列收入,讓我們更改,想問(wèn)問(wèn)那賬務(wù)需要更改嗎?
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2024-04-30
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票金額超過(guò)了45萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?
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2022-10-24
體育服務(wù)小規(guī)模納稅人2021年1季度取得收入10萬(wàn)元,這期間符合生活服務(wù)業(yè)免稅吧?怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2021-04-20
你好,12月取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,其中有5張是福利費(fèi)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,但是12月還沒(méi)認(rèn)證抵扣的,只是已經(jīng)入賬了,財(cái)務(wù)軟件里也已經(jīng)做出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那么稅務(wù)系統(tǒng)里填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,可是實(shí)際還沒(méi)認(rèn)證抵扣的
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2025-01-13
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 在哪下載? 我在電子稅務(wù)局里面沒(méi)找到
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2023-08-13
醫(yī)院是小規(guī)模3%的稅,但是前期不清楚,一直是按照5%的稅率在開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在填報(bào)增值稅申報(bào)表,稅額就對(duì)不上,這個(gè)怎么處理呢?
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2018-07-14
前任會(huì)計(jì)是個(gè)新手,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和每月賬上和不起。主要是做賬按票據(jù)做,認(rèn)證就是盤里面隨便勾選,完全和不起,怎么辦啊,可以一筆處理嗎
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2021-01-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,我看增值稅申報(bào)表有預(yù)交,我是不是得按申報(bào)表做預(yù)交稅款分錄,附加稅也一起做?
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2021-04-17
增值稅申報(bào)表上面按適用稅率計(jì)稅銷售額和按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,是不是要將這兩個(gè)的銷售額加起來(lái)才是對(duì)的?
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2020-10-17
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn),這個(gè)未開(kāi)票收入填寫增值稅申報(bào)表中具體圖中哪一欄呢?增值稅額也是自己計(jì)算后填寫?
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2023-04-14
酒店,小規(guī)模,現(xiàn)在應(yīng)該按1%開(kāi)發(fā)票。6月份前臺(tái)員工開(kāi)了很多5%的發(fā)票,有專票也有普票?,F(xiàn)在7月份要進(jìn)行季報(bào),網(wǎng)上增值稅申報(bào)表怎么填,5%的稅率欄,是灰色框,填不了
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2020-07-05
老師,您好,我司在8月只有銷售收入,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào),但產(chǎn)生增值稅5萬(wàn),在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,并且當(dāng)月認(rèn)證了,這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款?應(yīng)怎么操作呢?
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2020-10-10
我們是小規(guī)模納稅人,我們公司買了一輛車,原價(jià)是50070.8元,累計(jì)折舊是18828.62,現(xiàn)在要出售了這張車,賣了價(jià)款是26000,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,然后增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅稅社保表要怎么填
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2025-04-21
老師 銷售即征即退軟件產(chǎn)品,在增值稅申報(bào)表中, 填貨物和加工修理修配勞務(wù) ,還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
1/2006
2020-10-15