
通用申報(bào)表中的計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)就是增值稅納稅申報(bào),表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
答: 您好 請問是什么原因造成的 能查明原因么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前任會(huì)計(jì)是個(gè)新手,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和每月賬上和不起。主要是做賬按票據(jù)做,認(rèn)證就是盤里面隨便勾選,完全和不起,怎么辦啊,可以一筆處理嗎
答: 你好 你去看看2020年年初是不是 對的? 先反推 看2020年對不對


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2021-01-13 13:24
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