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你好,老師。 繳納增值稅的時(shí)候,是不是借方應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)?
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2022-07-01
有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按照金融服務(wù)交增值稅還是按照有形動(dòng)產(chǎn)租賃交增值稅
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2019-07-09
進(jìn)口貨物交了增值稅 國內(nèi)銷售開免稅發(fā)票,交的這部分增值稅怎么做賬務(wù)處理?
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2021-03-12
提問:本公司收到一張辦公用品的專用增值稅發(fā)票:金額是1482.76,稅額是237.24,當(dāng)中有15元因?yàn)槭菃T工福利的勞保用品所以要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下: 借: 管理費(fèi)-辦公用品1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15 或: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 222.24 貸:銀行存款
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2018-12-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050 一直存在借方余額什么時(shí)間消掉?借:管理費(fèi)用1050貸:銀行存款 1050借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050貸:管理費(fèi)用 1050金稅盤和服務(wù)費(fèi)的分錄到抵稅的時(shí)候怎么做?
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2017-03-18
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費(fèi)應(yīng)計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是我這個(gè)回不起,他應(yīng)交稅費(fèi)下有三級科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,我應(yīng)該怎么計(jì)呢
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2021-02-18
應(yīng)交所得稅 未交增值稅 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育費(fèi)稅加 應(yīng)交印花稅 用三欄還是多欄
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2019-05-13
請問年底了,我賬上有一筆:做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個(gè)已交稅金怎么處理呢?這個(gè)分錄在實(shí)際交稅的分錄對嗎?
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2022-01-07
老師我想請問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金呢?因?yàn)槲颐總€(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄如何做?謝謝老師
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2018-12-17
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個(gè)賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計(jì)算余額時(shí)就只考慮進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
老師 是這樣的 本月已經(jīng)外地預(yù)繳了稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 月的 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分稅金
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2019-07-10
老師你好! 繳納的增值稅還計(jì)提嗎?是不是直接做一步。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2019-09-09
你好,上海繳納個(gè)人所得稅是否每個(gè)月都是遞增的?比如月薪五萬,每個(gè)月各是繳納多少個(gè)稅?謝謝
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2019-06-05
老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)中的增值進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額到未交增值稅科目,并根據(jù)本期未交增值稅計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加,城建稅計(jì)提比例為本期未交增值稅的7%,教育費(fèi)附加的比例為5%,這個(gè)題目怎么做?
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2016-10-21
你好 我想問下本月 開具發(fā)票時(shí)候計(jì)提增值稅分錄是:借:銀行存款86000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 81904.76元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 本月繳納增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 貸:銀行存款 4095.24元 對嗎?
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2020-07-19
老師您好 上月我結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 17000 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 10000 貸 已交增值稅 7000 本月我繳納增值稅6000 借已交增值稅 6000 貸銀行存款6000 請問我這個(gè)已交增值稅7000和6000的差額我本月需要怎么做賬務(wù)處理啊
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2020-05-08
上次問2017年12月公司才營業(yè)零申報(bào),應(yīng)交增值稅642元,未做出處理,造成年初數(shù)貸方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅642元?,F(xiàn)在做分錄借應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤。造成二季度應(yīng)交稅費(fèi)增值稅數(shù)不對,怎么辦?
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2018-07-10