借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050 一直存在借方余額什么時間消掉?借:管理費(fèi)用1050貸:銀行存款 1050借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050貸:管理費(fèi)用 1050金稅盤和服務(wù)費(fèi)的分錄到抵稅的時候怎么做?
心簡單,世界就簡單
于2017-03-18 16:36 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-18 16:40
借:管理費(fèi)用1050
貸:銀行存款 1050
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050
貸:管理費(fèi)用 (營業(yè)外收入) 1050 老師,最后一步是有的寫成營業(yè)外收入 哪個對?
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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

就是不用做這個,減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07

你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
是這樣處理
2018-01-12 17:44:53

你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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鄒老師 解答
2017-03-18 16:36
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2017-03-18 16:41