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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 在哪下載? 我在電子稅務(wù)局里面沒找到
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2023-08-13
前任會(huì)計(jì)是個(gè)新手,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和每月賬上和不起。主要是做賬按票據(jù)做,認(rèn)證就是盤里面隨便勾選,完全和不起,怎么辦啊,可以一筆處理嗎
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2021-01-13
老師,我們自己的公司是小規(guī)模納稅人,去年11月成立的,沒有交季度增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖,需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
老師您好!請(qǐng)問新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅,現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了,我需要做哪些事?還有每月或每個(gè)季度都需要申報(bào)哪些稅種?貨物報(bào)關(guān)了我是不是要報(bào)收入?是報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?
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2024-10-15
老師 銷售即征即退軟件產(chǎn)品,在增值稅申報(bào)表中, 填貨物和加工修理修配勞務(wù) ,還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
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2020-10-15
增值稅申報(bào)表上面按適用稅率計(jì)稅銷售額和按簡易辦法計(jì)稅銷售額,是不是要將這兩個(gè)的銷售額加起來才是對(duì)的?
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2020-10-17
老師請(qǐng)問一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,我看增值稅申報(bào)表有預(yù)交,我是不是得按申報(bào)表做預(yù)交稅款分錄,附加稅也一起做?
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2021-04-17
老師 我想問一下全電發(fā)票是怎么報(bào)增值稅的?就是不需要用稅控盤抄報(bào)稅 直接在電子稅務(wù)上面勾選發(fā)票后,在增值稅申報(bào)表里面會(huì)自動(dòng)帶出來,然后我確認(rèn)提交就可以了嗎?
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2023-05-15
酒店,小規(guī)模,現(xiàn)在應(yīng)該按1%開發(fā)票。6月份前臺(tái)員工開了很多5%的發(fā)票,有專票也有普票。現(xiàn)在7月份要進(jìn)行季報(bào),網(wǎng)上增值稅申報(bào)表怎么填,5%的稅率欄,是灰色框,填不了
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2020-07-05
老師,您好,我司在8月只有銷售收入,沒有進(jìn)項(xiàng)票,8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào),但產(chǎn)生增值稅5萬,在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,并且當(dāng)月認(rèn)證了,這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款?應(yīng)怎么操作呢?
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2020-10-10
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在今年有在稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢,但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫預(yù)繳納稅款了,被申報(bào)出去了,那該怎么辦啊?
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2021-04-20
我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請(qǐng)出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾?qǐng),想要了解下增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2022-05-09
老師 小規(guī)模納稅人季度開稅率3%的專票,填寫增值稅申報(bào)表是按3%的稅額交,還是減按1%交啊
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2023-04-10
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開票收入10萬元,沒超過起征點(diǎn),這個(gè)未開票收入填寫增值稅申報(bào)表中具體圖中哪一欄呢?增值稅額也是自己計(jì)算后填寫?
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2023-04-14
老師? 小規(guī)模納稅人,實(shí)際銷售額為負(fù)數(shù)改怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-07-06
你好老師: 我公司是小規(guī)模納稅人 12月開了17萬元發(fā)票 14普票 3萬專票 增值稅申報(bào)表上怎么填
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2021-01-11
小規(guī)模納稅人即有貨物銷售(未超30萬元)又有不動(dòng)產(chǎn)租賃(稅率5%),請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)。
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2023-04-14
小規(guī)模納稅人3月減按1%繳增值稅,4月申報(bào)時(shí)如何填寫申報(bào)表?
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2023-02-27
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)申報(bào)不了怎么辦
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2021-10-22
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請(qǐng)問次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
8/1934
2019-12-11