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1、未分配利潤(rùn)為負(fù)是否可以分紅?2、應(yīng)收股利是否可以2-3年不支付掛到賬上?
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2019-08-30
請(qǐng)問老師 已轉(zhuǎn)銷的壞賬準(zhǔn)備又收回 的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 我不明白 既然壞賬收回來了 怎么還要在貸方表示增加 應(yīng)收賬款也是增加 兩個(gè)都一起增加嗎
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2019-11-03
某企業(yè)2017年末應(yīng)收賬款余額為150萬元,提取壞賬準(zhǔn)備比率為3‰,2018年發(fā)生壞賬準(zhǔn)備1萬元,其中甲單位6000元,乙單位4000元,該年末應(yīng)收賬款余額為160萬元,2019年,已沖銷的上年甲單位的應(yīng)收賬款6000元又收回,年末應(yīng)收賬款余額為180萬元。要求,編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-16
甲企業(yè)壞賬采用備抵法核算。2017年年末應(yīng)收賬款的余額為 1500000元,均已逾期30天以上,甲企業(yè)經(jīng)減值測(cè)試,壞賬損失率為10%, 2018年發(fā)生了壞賬損失60000元,其中A公司20000元,B公司40000元, 年末應(yīng)收賬款余額為1600000元,壞賬損失率為10%。2019年,已沖銷的上 年A公司的應(yīng)收賬款20000元又收回,期末應(yīng)收賬款余額為1200000元,壞 賬損失率仍為10%。 要求:計(jì)算甲企業(yè)2017年、2018年和2019年應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備并編制相關(guān) 會(huì)計(jì)分錄。 19年的壞賬準(zhǔn)備60000怎么算出來的
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2020-08-03
3. (16 分)甲企業(yè)壞賬采用備抵法核算。計(jì)提壞賬比例為3%o, 有關(guān)應(yīng)收賬款的情況如下: (1) 2016年末,“應(yīng)收賬款”余額為300 000元; (2) 2017年,發(fā)生壞賬損失3 000元,其中:A公司2000元,B公司1 000元;(3) 2018年末,"“應(yīng)收賬款”余額為450 000元; (4) 2019年,前面2017年發(fā)生的A公司壞賬2 000元又收回,已存人銀行;(5) 2020年末,“應(yīng)收賬款"余額為320 000元。 [要求]根據(jù)上述資料計(jì)算出每年“壞賬準(zhǔn)備”的實(shí)際計(jì)提數(shù)額,并做有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-25
某企業(yè)2016年末應(yīng)收賬款余額為100萬元,2017年末和2018年末應(yīng)收賬款余額分別為250萬元和220萬元,這兩年沒有發(fā)生壞賬損失;2019年1月發(fā)生壞賬損失A單位12000元,B單位9000元,2019年10月已轉(zhuǎn)銷的A單位貨款又重新收回;2019年末, 應(yīng)收賬款余額為200萬元。估計(jì)壞賬率為5‰,此前“壞賬準(zhǔn)備”賬戶無余額。 請(qǐng)幫助該公司編制每年有關(guān)壞賬的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-26
既然說壞賬準(zhǔn)備的借是減少,貸是增加,為什么我們確認(rèn)有五萬收不回來的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄是借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款?
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2021-08-16
實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄?借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 嗎?
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2018-09-05
應(yīng)付給A公司的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到B公司的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-08-04
老師您好,請(qǐng)問我們公司和其他公司有一筆往來,對(duì)方欠我們貨款10萬,對(duì)方打了20萬過來,我們需要給對(duì)方回10萬,但是我們這個(gè)賬戶把錢全部轉(zhuǎn)到其他賬號(hào)20萬用掉了,我們用另一個(gè)賬戶給他回了10萬,請(qǐng)問一下我們這個(gè)賬怎么做?如果是本賬號(hào)收、本賬號(hào)付是借:銀行存款20 貸應(yīng)收賬款 10 銀行存款10 是這樣做的吧,那本賬號(hào)收的轉(zhuǎn)到其他賬號(hào)付怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-07-03
供應(yīng)商,客戶是醫(yī)院,現(xiàn)在供應(yīng)商,客戶,銀行三方簽訂無追索權(quán)的反向保理合作協(xié)議,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給銀行了,以后醫(yī)院欠的貨款銀行付給,這里面的會(huì)計(jì)分錄涉及到哪些,分別怎么做分錄呢
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2019-04-03
老師,請(qǐng)問一下衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位,義診跟家庭醫(yī)生簽約的應(yīng)收賬款收不回了,前面并沒有做應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,院長(zhǎng)說這筆錢由我們出,該怎么做賬?
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2022-01-30
應(yīng)收賬款與銷售費(fèi)用同時(shí)減少的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-04-30
(1)銷售甲產(chǎn)品一批,貨款計(jì)100 000 元增值稅13000元。 款已收存銀行。 (2)銷售給遠(yuǎn)東公司甲產(chǎn)品一批,發(fā)票反映貨款 160 000 元,增值稅 20 800 元。用庫(kù)存現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi) 1 744 元(其中增值稅 144 元),產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦理了托收手續(xù)。款項(xiàng)全部尚末收到。 (3)銷售給南方公司甲產(chǎn)品一批,發(fā)票反映貨款 120000 元,增值稅額為15 600元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到南方公司開出的期限為 90 天、面值為 135 600 元的商業(yè)承兌匯票一張。 (4)匯總并結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售出去的甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,共計(jì) 140 000 元 (5)以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的搬運(yùn)和裝卸費(fèi)共計(jì)2180元(其中增值稅 180元) (6)以銀行存款支付市電視臺(tái)廣告費(fèi)4240元(其中增值稅 240 元) (7)銷售 B材料 300 公斤,單價(jià)125 元,總計(jì) 37500元,增值稅 4 875 元,蓺項(xiàng)全部 200 元,增值稅稅真的 收到存人銀行。 (8)上述銷售的 300 公斤 B材料,其成本為:?jiǎn)蝺r(jià)60元,總計(jì)18 000元。結(jié)轉(zhuǎn)其成本
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2023-11-21
貨款采取分批收回,先收定金30%,出貨前收60%,安裝調(diào)試好收尾款10%,分錄怎么做
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2021-07-09
請(qǐng)問公司和另外一家公司共同用電,19年4-12月公司已經(jīng)交了所有電費(fèi),費(fèi)用全部做了,2020年1月公司收到另一家公司4-12月的電費(fèi)8000元,請(qǐng)問收到這8000元電費(fèi)如何做分錄?
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2020-01-20
你好,老師,我問下企業(yè)收到的社保發(fā)放的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么做分錄???
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2021-08-04
我想問一下我公司收到融資租憑發(fā)票怎么做分錄
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2019-09-30
老師早上好,這張票據(jù)寫的墊付餐具款,收款人是我們董事長(zhǎng),怎么做分錄
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2020-04-17
收到客戶款項(xiàng),但發(fā)票需要兩個(gè)月后開,怎么做分錄
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2019-01-17