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應交增增值稅的會計分錄怎么寫,比如啊,上月未交2846.73,這月扣繳了,這月進項14518.3 銷項15791.62
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2017-09-04
未交增值稅下個月用銀行存款付 金蝶軟件要怎么做
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2018-10-17
請問老師,一般納稅人結轉未交增值稅怎么賬務處理?
1/2596
2019-10-20
城建稅計稅金額不等于未交增值稅金額 是什么原因
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2019-06-24
未交增值稅為什么要在當月的其他流動資產中扣除
1/2281
2019-03-28
按季申報增值稅,在未提交申報表月份能否領用發(fā)票?
1/944
2017-06-01
2019年年初銷項稅額在借方 我看了下 2018年我每個月都結轉了 都平了 但是在2018年底又做了個全年銷項稅額轉未交增值稅 ,現在該怎么做
1/180
2019-02-21
麻煩老師看下,這個未交增值稅金額好像不對? 為什么要通過遞延收益過度呢?是因為購買金稅盤和抵扣的時間差嗎
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2016-08-04
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦?應該怎么做分錄取平?
1/1509
2019-03-17
月末結轉應交未交增值稅,怎么寫啊,是科目余額表的什么科目數據結轉呢
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2020-10-30
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 ,因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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2022-04-11
老師,現在做17年12月的賬有留抵扣的進項稅額沒有影響吧?月末需要結轉至未交增值稅嗎?
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2018-01-11
10月稽查補稅后,做了分錄如下:納稅檢查補交增值稅做會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 現在我在季報財報,發(fā)現資負表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補稅的金額,也就是“以前年度損益調整” 的金額
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2018-01-10
交了35170.36物管費,收到增值稅專票,但未認證,怎么做分錄
1/532
2018-09-27
小微企業(yè)增值稅減半,未交的一般財務怎么賬務處理
1/711
2019-04-29
老師進項稅轉出科目余額是不是要轉到未交增值稅
1/574
2022-03-31
小規(guī)模納稅人季度報稅需要每月計提未交增值稅嗎??
1/1427
2016-06-27
去年銷售商品已交稅未開增值稅發(fā)票,今年還能開嗎
1/806
2015-11-24