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前任會(huì)計(jì)是個(gè)新手,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和每月賬上和不起。主要是做賬按票據(jù)做,認(rèn)證就是盤(pán)里面隨便勾選,完全和不起,怎么辦啊,可以一筆處理嗎
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2021-01-13
老師,我們自己的公司是小規(guī)模納稅人,去年11月成立的,沒(méi)有交季度增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖,需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
老師您好!請(qǐng)問(wèn)新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅,現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了,我需要做哪些事?還有每月或每個(gè)季度都需要申報(bào)哪些稅種?貨物報(bào)關(guān)了我是不是要報(bào)收入?是報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?
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2024-10-15
老師 銷(xiāo)售即征即退軟件產(chǎn)品,在增值稅申報(bào)表中, 填貨物和加工修理修配勞務(wù) ,還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
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2020-10-15
增值稅申報(bào)表上面按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額和按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額,是不是要將這兩個(gè)的銷(xiāo)售額加起來(lái)才是對(duì)的?
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn)一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,我看增值稅申報(bào)表有預(yù)交,我是不是得按申報(bào)表做預(yù)交稅款分錄,附加稅也一起做?
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2021-04-17
老師 我想問(wèn)一下全電發(fā)票是怎么報(bào)增值稅的?就是不需要用稅控盤(pán)抄報(bào)稅 直接在電子稅務(wù)上面勾選發(fā)票后,在增值稅申報(bào)表里面會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),然后我確認(rèn)提交就可以了嗎?
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2023-05-15
酒店,小規(guī)模,現(xiàn)在應(yīng)該按1%開(kāi)發(fā)票。6月份前臺(tái)員工開(kāi)了很多5%的發(fā)票,有專(zhuān)票也有普票?,F(xiàn)在7月份要進(jìn)行季報(bào),網(wǎng)上增值稅申報(bào)表怎么填,5%的稅率欄,是灰色框,填不了
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2020-07-05
老師,您好,我司在8月只有銷(xiāo)售收入,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào),但產(chǎn)生增值稅5萬(wàn),在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,并且當(dāng)月認(rèn)證了,這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款?應(yīng)怎么操作呢?
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2020-10-10
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在今年有在稅局代開(kāi)了一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢(qián),但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫(xiě)預(yù)繳納稅款了,被申報(bào)出去了,那該怎么辦???
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2021-04-20
我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請(qǐng)出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾?qǐng),想要了解下增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2022-05-09
老師 小規(guī)模納稅人季度開(kāi)稅率3%的專(zhuān)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是按3%的稅額交,還是減按1%交啊
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2023-04-10
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn),這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中具體圖中哪一欄呢?增值稅額也是自己計(jì)算后填寫(xiě)?
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2023-04-14
老師? 小規(guī)模納稅人,實(shí)際銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù)改怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-07-06
你好老師: 我公司是小規(guī)模納稅人 12月開(kāi)了17萬(wàn)元發(fā)票 14普票 3萬(wàn)專(zhuān)票 增值稅申報(bào)表上怎么填
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2021-01-11
小規(guī)模納稅人即有貨物銷(xiāo)售(未超30萬(wàn)元)又有不動(dòng)產(chǎn)租賃(稅率5%),請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)。
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2023-04-14
老師,您好,代開(kāi)增值稅發(fā)票六月已扣稅款,但七月才取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2020-07-13
老師好!我司按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,上個(gè)月已開(kāi)票增值稅已報(bào),收入未確認(rèn),上月申報(bào)表銷(xiāo)售額比利潤(rùn)表收入多(上月申報(bào)表未作處理)。這個(gè)月確認(rèn)上月未確認(rèn)的收入,本月申報(bào)表收入比利潤(rùn)表少,本月申報(bào)表要如何處理?
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2020-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)按1個(gè)點(diǎn)入賬,為什么增值稅申報(bào)表第19欄本期免稅額還是免稅銷(xiāo)售額*0.3哦
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2022-04-14
丁字帳的4-6應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)數(shù),要和增值稅申報(bào)表上的數(shù)一樣的,是嗎?
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2017-07-14