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一個(gè)月預(yù)交2萬(wàn)增值稅,銷項(xiàng)稅5萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)是不就是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)貸方就是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬(wàn),那還不等于已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)了
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2017-04-10
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目全部轉(zhuǎn)到過(guò)去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過(guò)去的呢
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2020-03-11
本月交了增值稅 已交稅金 科目的使用不清楚借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目可以嗎?
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2019-03-06
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平到借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅費(fèi)貸:未交增值稅 這個(gè)金額是不是應(yīng)該和應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額一致
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2020-05-14
老師,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
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2020-05-27
1月用快賬軟件,錄入期初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額怎么錄入,我有增值稅明細(xì)賬 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這四個(gè)明細(xì)賬,建賬時(shí)怎么錄入增值稅?還需要錄入進(jìn)賬和銷項(xiàng)累計(jì)數(shù)嗎
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2020-02-17
就是我以前收入是668873.99,本期銷售含稅金額257593.5.已交稅金2979.49,沒(méi)有留抵稅,算稅負(fù),以及本期需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額
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2021-12-27
老師,異地建筑項(xiàng)目預(yù)繳的個(gè)人所得稅,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,已交稅金是可以手動(dòng)更正的嗎?
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2021-11-24
有消費(fèi)稅的白酒和香煙,消費(fèi)稅現(xiàn)在是怎么計(jì)算的?
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2018-08-15
小規(guī)模上月未計(jì)提,這月已交稅,如何做會(huì)計(jì)分錄,咱們快帳里面沒(méi)有應(yīng)交增值稅——已交稅金這一項(xiàng)
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2019-10-12
小規(guī)模做帳時(shí),減免的增值稅和城建稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?小規(guī)模代開(kāi)的發(fā)票,稅已經(jīng)是交了的,那做帳的時(shí)候是貸已交稅金,還是貸未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)????
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2017-07-20
8月產(chǎn)生一筆退稅 19310.27 我分錄就做了借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 19310.27 但是本期留抵進(jìn)項(xiàng),和稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站上的留抵進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,稅局上的留抵進(jìn)項(xiàng)剛好就是27985.48+19310.27=47295.75 我這邊已交稅金貸方掛著19310.27留抵稅額只有27985.48 圖中期初余額貸方 18782.07是本期需要繳納的增值稅 扣款時(shí)做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 18782.07 貸:銀行存款 18782.07
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2019-09-12
是消防工程公司,預(yù)收賬款10萬(wàn)預(yù)交稅款分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,交附加稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款,我想問(wèn)一下,預(yù)交的附加稅要記提嗎?月底還用轉(zhuǎn)到已交稅金里嗎?
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2018-09-03
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1.2能理解 3.4什么意思 看不明白 已交稅金什么意思 先計(jì)提在未交嗎 從未交轉(zhuǎn)銀行嗎
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2019-09-05
如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
種靈芝和靈芝孢子粉,把它打成粉賣,國(guó)稅要我交稅合法嗎?
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2019-01-07
老師,我公司為一般納稅人,剛接手這家賬務(wù),應(yīng)交增值稅已交稅金有借方余額,我是否應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-09-25
老師,請(qǐng)問(wèn)在2018年期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)的時(shí)候,填寫(xiě)錯(cuò)誤了銷項(xiàng)稅額,我在2020年10月做一筆 沖掉 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1422.72 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1422.72 可以的嗎? 這個(gè)公司本身是小規(guī)模納稅人,但是一開(kāi)始做賬,就將稅額掛在了:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后交稅時(shí):掛在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 但是總體來(lái)說(shuō),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該是等于2017年4季的應(yīng)交的增值稅吧?
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2020-11-18
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅繳稅怎么做分錄? 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款嗎 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款?
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2019-09-28
我們之前的會(huì)計(jì)做賬月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,下月繳納稅款的時(shí)候直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款。這樣也可以嗎?之前一個(gè)月月末不結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)事嗎
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2017-02-28