
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,如果是上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款如果是本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
答: 你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
答: 您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應交稅費——未交增值稅









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