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老師車輛購置稅能底稅不?
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2020-05-21
小規(guī)模單位呢?有報稅盤嗎
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2016-05-07
請問外企有什麼稅率優(yōu)惠
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2019-12-31
你好,附加稅提示增加一行
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2019-07-14
老師你好,我想問下,建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅,我在做賬的時候用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--已交稅金可以嗎?
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2018-03-10
接手的公司,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,這個科目是怎么使用的?
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2015-10-19
你好老師,每個月增值稅銷項稅正常做會計分錄,上交季度增值稅的時候,是應(yīng)該借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
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2021-03-10
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日,股票市價變動及宣告發(fā)放股利的會計分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
購買航天稅盤付款780,稅盤公司說只有480能全額抵扣,余下的的300,要按開票的稅額抵扣
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2019-01-07
稅負(fù)看報表如何調(diào) 例稅負(fù)率是2.5 如果收入4786767.96 交稅49693.61 如果下月要調(diào)到22.5 怎么算
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2017-12-14
本月增值稅進(jìn)項多與銷項,如何記分計分錄?在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫應(yīng)交稅費?
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2019-08-02
計提工資和個人所得稅,分錄借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費~個稅,對嗎
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2016-07-14
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進(jìn)項.銷項結(jié)轉(zhuǎn),有稅交就直接做借應(yīng)交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項.銷項,問上個月應(yīng)交稅費已交稅金借方余額用由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)就在已交稅金里
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2020-05-26
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金還是借記應(yīng)交稅費-未交增值稅啊
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2016-12-16
老師 本月繳納上月增值稅,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉(zhuǎn)出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是應(yīng)交稅費-未交增值稅?
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2019-05-20
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當(dāng)月預(yù)交稅金的意思? 如果是預(yù)交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
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2017-08-23
請問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-08-07
我們應(yīng)交稅費科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方) 應(yīng)交進(jìn)項稅(借方) 應(yīng)交銷項稅(貸方) 科目都掛了余額,這個分錄應(yīng)該怎么做阿。 對了,其中 應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
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2018-01-06