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為什么期末留抵稅額小于免抵退稅額 , 應(yīng)退稅額=期末留抵稅額?如果期末留抵稅額大于免抵退稅額, 還能退稅嗎? 為什么謝謝您的答復(fù)
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2018-03-15
上期的免抵稅額對(duì)增值稅沒(méi)有影響嗎?如果應(yīng)交的增值稅是11154 而免抵稅額是1600 這兩個(gè)數(shù)互相沒(méi)有影響嗎?這個(gè)免抵稅不能沖減增值稅對(duì)嗎?
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2017-08-07
當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無(wú)法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
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2022-05-23
老師,想請(qǐng)問(wèn)下《免抵退申報(bào)匯總表上》的勾稽關(guān)系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務(wù)銷(xiāo)售稅額比方是5000元,增值稅申報(bào)表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報(bào)匯總表上的“當(dāng)期免抵稅額”就是5000-2000=3000元 1.“當(dāng)期應(yīng)退稅額”是2000元,生產(chǎn)企業(yè)退稅孰低原則,那么當(dāng)期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時(shí)候的內(nèi)銷(xiāo)稅額? 2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢(qián)是不是就沒(méi)有留抵?
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2019-05-31
老師為什么免抵稅額是抵內(nèi)銷(xiāo)的稅,但是我們已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵了內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅啊。為什么出口退稅額要拿出一部分(免抵稅額)抵內(nèi)銷(xiāo)。。
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2019-10-17
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,每個(gè)月申請(qǐng)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書(shū),上面有本期申報(bào)出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
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2016-11-08
苗木花卉的免稅普票可以抵扣嗎?2020年20月份開(kāi)的住宿費(fèi)用免稅發(fā)票可以抵扣?
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2020-03-30
老師請(qǐng)問(wèn)下,免抵退申報(bào)表中的免抵稅額這部分是可以退還是不可以退的部分?
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2018-12-14
進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷(xiāo),現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷(xiāo)表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-375804.39應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-107124.79這個(gè)需要如何做賬務(wù)處理?
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2019-10-17
12月份免抵退稅申報(bào)匯總表反饋表的19欄免抵稅額三萬(wàn)多,現(xiàn)在我申報(bào)一月份增值稅,為何這個(gè)三萬(wàn)多在申報(bào)表中體現(xiàn)不出來(lái),沒(méi)法免抵
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2022-02-10
退稅時(shí),免抵稅額是就白扔了嗎,再以后有留抵時(shí)還能用嗎?
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2020-03-04
老師,你說(shuō)免稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那為什么免稅農(nóng)產(chǎn)品又可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2019-08-08
某企業(yè)實(shí)行免抵退稅辦法,如期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于零為什么是錯(cuò)的
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2022-06-28
技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年可以抵免,抵免的分錄怎么有些貸管理費(fèi)用,有些貸營(yíng)業(yè)外收入
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2018-08-23
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理中當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額是哪一部分???
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2018-03-02
可以申請(qǐng)出口免抵退稅的生產(chǎn)企業(yè),如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以不申請(qǐng)免抵退稅嗎
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2023-07-13
抵免這里,企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅都涉及到抵免。利潤(rùn)分配這個(gè)科目搞不清楚。
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2019-03-29
單位錄用退役士兵就業(yè)可以抵免增值稅,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月申請(qǐng)抵免的金額怎么做分錄
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2019-09-10
到稅務(wù)局門(mén)前申報(bào)免抵退時(shí)提示數(shù)據(jù)內(nèi)包文件出錯(cuò),或無(wú)紙化企業(yè)配置與該企業(yè)不符。是免抵退的系統(tǒng)設(shè)置錯(cuò)誤了嗎?生產(chǎn)型的免抵退企業(yè)。
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2019-03-06
老師您好,麻煩問(wèn)下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
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2020-08-05