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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-12-14 17:56

你好
免抵稅部分是不能退稅的

藍夢 追問

2018-12-14 18:07

比如當(dāng)月有內(nèi)銷和出口,銷項大于

藍夢 追問

2018-12-14 18:10

進項,當(dāng)月有申報退稅,那退稅這
部分是不是沒的退,還是可以等 
后面進項夠了就可以退?

老江老師 解答

2018-12-15 07:40

你好,出現(xiàn)這個情況,本次申報的就不能退了,已抵了內(nèi)銷

藍夢 追問

2018-12-16 11:52

好的謝謝老師

老江老師 解答

2018-12-16 11:55

不客氣
祝工作愉快 !

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相關(guān)問題討論
你好 免抵稅部分是不能退稅的
2018-12-14 17:56:53
同學(xué)你好,你只是退稅申請做錯了,是吧,去申請撤回,重新申請,你申報的不變吧
2021-02-23 12:52:29
這一行是填寫上期的退稅數(shù)
2017-04-22 07:53:07
生產(chǎn)企業(yè)在進行免抵退申報時,應(yīng)根據(jù)單證信息齊全的銷售額(含前期和本期)進行免抵退正式申報,并以此FOB(離岸價格)的銷售額乘以征退稅率差計算出免抵退辦法不得抵扣的進項稅額,并填報在當(dāng)期增值稅申報表《附表二》“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”欄(18欄)和免抵退申報表《免抵退稅申報匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”欄(25欄)。15號公告發(fā)布后,自2020年3月20日起,不再有征退稅率差。因此,上述兩個報表標紅欄次都無需再填寫了
2020-04-03 12:17:39
你好,是的哦,要減出來的
2019-05-13 19:19:54
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