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月末怎樣繳稅的借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
那么老師一當月代開的發(fā)票當時就繳納增值稅了,入賬是入到:應交稅費—已交稅金了,可是確認銷售時候,計入應交稅費—應交增值稅-銷項稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項稅額減去進項稅額,在乘以稅率。 支付時借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
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2019-09-30
公司每月扣稅300多,自己在個稅查才100多怎么辦
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2020-11-24
應交稅費總額做賬可以看出啦,請問已交稅費總額在哪里看?
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2021-06-03
之前的會計開票做賬稅金合并在主營業(yè)務收入里了 扣稅后記的借 :應交稅金―已交稅金 (稅金和附加合計金額) 現在 應交稅金余額表示負數 是否全部充收入 另 已交所得稅負數是否同樣處理
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2018-11-13
個體工商戶出租房屋都需要交哪些稅?稅點都是多少?
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2022-04-12
麻煩老師幫我看看,接下來我應該怎么做分錄?現在我還有1159.22可以留下月抵扣的,不懂已交稅金借方躍6243.76和轉出未交增值稅貸方余額5084.54 轉到哪里去。是不是把轉出未交增值稅轉到已交稅金, 借:應交稅費—轉出未交增值稅 5084.54,貸:應交稅費—已交稅金 5084.54,是不是一開始分錄就錯了
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2022-01-12
老師,一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做?是借:應交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
新增的一般納稅人,交納稅款時,是借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應該在哪個科目里呀????
1/1580
2018-01-25
老師,繳納本月增值稅和預交時 借:應交稅費_已交稅金 貸:銀行 本月計提次月時 計提時 借:應交稅費_增值稅_轉出未交增值稅 貸:應交稅費_未交增值稅 交納時: 借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行 圖片里那個我有點懵了,預交了月底怎么還要結轉呢,按這樣月底未交增值稅借方不是有余額,表示不需要交嗎,
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2019-07-31
你好,請問小規(guī)模公司代開專票幫別人過賬200萬,已交稅金六萬多,公司現在需要購入多少成本票比較合理,是否需要交點所得稅?
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2019-09-24
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,是不是應該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個應交稅費-應交增值稅-已交稅金,是不是應該等于已經交過的增值稅呢?那么如果直接看應交稅費-應交增值稅,這個科目是不是應該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現在用進項稅額,銷項稅額,月末如果有應交未交的稅金,轉到應交稅費——未交增值稅,再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉出去啊
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2017-07-29
老師,這個教納增值稅的分錄 借應交稅費—應交增值稅——進項稅額?還是已交稅金?三級明細科目不知道寫什么? 貸銀行存款
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2022-01-06
月末增值稅如何處理? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 實際繳納的時候 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣寫是對的嗎
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2015-11-25
小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應交增值稅-銷項稅額里面 還是入在 貸:應交稅費-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
一般納稅人什么時候涉及應交稅費=應交增值稅-已交稅金這個科目
3/1392
2017-01-19
老師,2月預收賬款貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 月末結轉:借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸:應交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預收賬款的發(fā)票,應該怎么做分錄?
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2018-10-17
公司月營業(yè)收入不足十萬元交土地使用稅與房產稅嗎?
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2019-04-09