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老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄嗎?今年所得稅匯算的表上面進行調(diào)增了,但是財務(wù)報表上面的利潤還是虧損的
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2025-07-31
上年度所得稅忘計提了,該怎么處理啊,稅款已經(jīng)交了
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2019-09-19
申報企業(yè)年度所得稅 申報時為什么老是顯示A105050表尚未保存 可是找不到該表填寫
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2021-04-12
新進小公司,開始整理老賬,從2017年開始都沒有做賬的,只是申報了季度和年度所得稅,我在整理2017年的賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的原始單據(jù)做出來的賬務(wù)跟所得稅年度申報上的數(shù)據(jù)有差異:比如,公司的固定資產(chǎn)申報金額多,實際有發(fā)票的固定資產(chǎn)少;4個季度申報的營業(yè)成本比年度申報的金額多,申報上也沒有做調(diào)整。實際的利潤比年報的利潤少,這些是否需要調(diào)賬呢? 跟所得稅年報上的數(shù)據(jù)調(diào)整一致呢?還是要去稅務(wù)局更正申報呢?
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2020-11-25
現(xiàn)在反結(jié)賬到2018年12月份,要調(diào)整一筆金額為營業(yè)外收入,是為了彌補以前年度虧損,如果調(diào)整了,不改第四季度所得稅報表,直接在年報里面填正確數(shù)字 可以嗎?
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2019-04-03
2018年凈利潤為負,在申報2018年企業(yè)年度所得稅及 2019年一季度所得稅申報表時,是否可以填寫彌補以前虧損這項? 金額就為 虧損的凈利潤這部分?
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2019-04-16
19年年度所得稅是虧損的,而且是在4月份已經(jīng)申報,4月申報年度所得稅,目的是20年一季度盈利所以提前申報年度所得稅,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年年度所得稅申報有錯誤,但19年改了19年虧損的數(shù)和當時4月申報的虧損就不一樣,請問現(xiàn)在的這種情況我能將19年的年度所得稅作廢了按正確的申報么?
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2020-05-18
沒看到年度企業(yè)所得稅申報表,年度不要申報?只要申報季度企業(yè)所得稅申報表?
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2019-01-09
匯算清繳補交以前年度所得稅的會計分錄
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2021-11-11
老師好。我有疑問,就是企業(yè)所得稅的主表中序號8,減去以前年度虧損。我司19年第一季度系統(tǒng)沒有出現(xiàn)減虧損的金額。第二季度自動出現(xiàn)金額幫我們減。為啥呀
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2019-10-09
調(diào)整以前年度損益而補繳的所得稅如何與當年正常繳納所得稅區(qū)別開來,老師?
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2019-12-04
老師我想咨詢一下就是我們公司前面的年報利潤是虧損的,然后現(xiàn)在做年報的時候彌補了以前年度損益,然后應(yīng)補應(yīng)交所得稅就變成負數(shù)了,這個得怎么調(diào)成0能
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2020-04-07
2017年我公司盈利10W多,但彌補了以前年度虧損17W多,所以2017交不了企業(yè)所得稅,但我們老板還是想交點稅,那就得減少些費用或者成本。有個問題想請教下,如果今年我們?yōu)榱私欢悾牙麧櫿{(diào)到23W多,那以后是不是每年的盈利是不是不能低于23W
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2018-01-09
在一個納稅年度內(nèi)在計算每月累計預(yù)扣預(yù)繳所得稅的稅額 中間有個月的稅額為負數(shù) 需要怎樣計算
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2023-11-15
16年新開企業(yè),虧損,17年彌補,18年彌補,現(xiàn)在19年第一季度還有2萬可以彌補,但是所得稅季報系統(tǒng)不自動給出以前年度虧損的數(shù)值,這個怎么處理比較好?
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2019-04-04
老師好,調(diào)整以前年度損益,需要調(diào)增利潤,是不是必須繳納所得稅?
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2022-03-19
一季度盈利,但以前年度虧損,是不是不用預(yù)交所得稅了?
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2017-04-06
以前年度虧損,季度彌補,不用預(yù)交所得稅,怎樣做帳務(wù)處理
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2017-12-03
申報企業(yè)所得稅是,本季度盈利50000,以前年度虧損20萬,但報表提示本年度為0,不能彌補虧損,為什么是先交后退嗎
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2017-04-07
老師,現(xiàn)在申報2019年的所得稅季報和年報,季報有稅款,但是年報可以抵減以前年度虧損,那么季報的所得稅稅款需要交嗎?
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2021-06-19