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學員:收購的公司,我如果查到他以前年度的收入漏記,少交稅了的話這個是以前的公司承擔責任還是我們承擔? 老師:如果你們收購的公司在收購之前的年度里存在收入漏記并導致少交稅款的情況,原則上由原公司承擔相應的補稅責任和可能產(chǎn)生的滯納金、罰款等。通常在收購過程中,會進行盡職調(diào)查來發(fā)現(xiàn)此類問題,確保這部分責任由賣方承擔。 在合同中,可以通過稅務保證和賠償條款來規(guī)定這類問題的處理方式。如果在合同中有明確約定,那么就按照合同執(zhí)行;如果合同沒有明確,則需根據(jù)相關法律法規(guī)來確定責任歸屬。 建議咨詢專業(yè)的財務顧問或律師,根據(jù)具體情況來處理。簡單說收購前的稅務風險如果沒有在收購協(xié)議中明確說明,就是原股東承擔是這意思嗎?
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2024-01-25
A公司是一家增值稅的一般納稅人,主要從事商貿(mào)業(yè)務,與北京的B公司簽訂了購銷合同,從B公司購進貨物,發(fā)票也開給了B公司,錢款也打進B公司的賬戶,但物流單據(jù)的發(fā)貨人不是B公司。最近,北京稅務局把 B公司查了,發(fā)現(xiàn)該公司虛開增值稅專用發(fā)票,由此牽連到了A公司,A公司前后一共從B公司進貨大約370萬元,稅務局要求該公司按17%補稅,該公司覺得冤枉。 分析A公司的行為是否屬于偷逃稅款的行為?稅務局的處理決定是否正確?
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2022-03-26
委托加工的物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品的消費稅、增值稅,委托方的分錄 借:應交稅費—應交消費稅 —增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 老師,我是這樣理解的,國家本著納稅鏈條的完整的原則,或者說國家為了防止企業(yè)、商家等可能出現(xiàn)的偷逃稅問題,對于受托加工的企業(yè)所收取的手續(xù)費視同銷售勞務,需要交銷項稅、消費稅。而受托方為了不吃這個虧,所以需要委托方開具發(fā)票,用來抵稅,所以委托方在收回時,就是這樣的分錄。
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2020-04-23
在物權(quán)法中,動產(chǎn)的善意取得中要求出賣人雖然無權(quán)處分,但是要求出賣人是合法取得的,如果是偷盜,欺詐,撿來的,那么受讓人即使是善意的,支付了合理的價款,并進行了交付依舊不能取得物的所有權(quán),那么如果是票據(jù)是否依然適用?出賣人的票據(jù)是撿來的,在撿來后其發(fā)現(xiàn)被背書人的名字沒有填寫,遂將自己的名字寫在其上,并將這個票據(jù)轉(zhuǎn)讓給了善意的第三人,那么這個善意的第三人享有票據(jù)的權(quán)利嗎?
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2023-08-16
1.贈送給客戶的商品應該如何做賬,也看了有的公司是把贈送的東西直接作為營業(yè)費用:借:營業(yè)費用? ?97??貸:應交稅金-增值稅-銷項稅額 17??貸:庫存商品? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 802.借:營業(yè)外支出? ?? ?117? ?? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?? ???100? ?? ?? ?? ???應交稅金-增值稅-銷項稅額 17??結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本? ?80? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 貸:庫存商品 80我也在網(wǎng)上查了一下,大多數(shù)的都是采用了第一種方法,第一種方法比第二種方法可以少交企業(yè)所得稅。如果選擇第一種方法是不是屬于偷稅行為?
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2019-02-15
我剛接手一個小商行的財務,在補做這里前半年的內(nèi)帳,在整理庫存商品時,以前的業(yè)務可能記錯記漏,不過無法追究了,我需要調(diào)整庫存差異,一個商品要補入庫,一個商品要補出庫,我這科目能這么做嗎:補入庫的:借:庫存商品,貸:營業(yè)外支出。補出庫的:借:銷售費用-庫存調(diào)整,貸:庫存商品。可以這樣處理嗎?做起來覺得怪怪的
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2019-06-13
我們公司是小規(guī)模用的是小企業(yè)準則,去年11月有一張成本票漏記了,現(xiàn)在想在匯算清繳前補記在今年可以嗎?我們想在匯算清繳前補記這樣可以少交些所得稅,但我沒有操作過,不太會弄,我是在匯算清繳的申報表上營業(yè)成本上直接改數(shù)嗎,去年底的財務報表要改一下嗎?具體從會計分錄以及申報表怎么弄?
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2020-05-08
我司屬于電子商務第三方平臺,業(yè)務量大,現(xiàn)使用金蝶財務軟件。請問出納不做流水賬,每月底僅將銀行流水導入金蝶軟件,無實物現(xiàn)金支付,主要業(yè)務收支大部分和報銷支出走其他貨幣資金——支付寶等第三方平臺賬戶。會計按照第三方平臺賬戶流水報表做賬,出納再核對,這樣處理合適嗎?是否存在風險管理漏洞?
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2018-11-07
你好老師,請教個問題,我是小規(guī)模,應該是一個季度報一次。我上極度的漏包了一個那個附加稅。我現(xiàn)在該怎么補報了? 上季度的增值稅,我正常報了,就是報附稅的時候少填了一部分收入,少報了一部分附加稅。那就在這個季度上把這個附加稅直接補報上來。但是我們這個季度的那個銷售額不到那個,沒有超過30萬是免稅的
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2019-04-11
3月5日,甲公司發(fā)現(xiàn)2019年度漏記某項生產(chǎn)設備折舊費用200萬元,金額較大。至2019年12月31日,該生產(chǎn)設備生產(chǎn)的已完工產(chǎn)品尚未對外銷售(不考慮所得稅影響)。 對于甲公司的調(diào)整事項,編制有關調(diào)整會計分錄。 答案: 借:庫存商品? 200 ? ? ?貸:累計折舊? ? ? 200 答案沒有看,為什么?而且調(diào)整分錄不是應該是項目嗎?為什么可以寫“累計折舊”?
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2021-08-28
有家企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則,20年3月收到管理費用發(fā)票并安排付款了,帳已經(jīng)平了。但是20年6月份的時候?qū)Ψ桨彦X退回來需要重新打款(原因是轉(zhuǎn)賬需要備注所以才退回來),我這邊只登記了退回的錢科目(借:銀行存款、貸:應付賬款),漏記了支出的科目?,F(xiàn)在跨年了我這邊改怎么處理呢?(賬上一直掛著欠人家錢)
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2022-03-23
下列有關內(nèi)部控制與認定的表述中,正確的有(?。?。 A、銷售單連續(xù)編號與銷售交易的發(fā)生認定或完整性認定相關 B、檢查銷售記錄是否附有銷售單,主要是防止銷售交易的完整性錯報 C、定期核對發(fā)運憑證,并追查至主營業(yè)務收入明細賬,防止漏記收入 D、檢查銷售發(fā)票編制時所依據(jù)的價格清單,與銷售記錄的完整性相關
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2020-03-07
老師,本來我們預計會收到供應商在6月30日開出的300萬發(fā)票,但是供應商的財務幫我們漏開了發(fā)票...然后7月3日才給我們補開,現(xiàn)在導致我們6月少了這300萬的發(fā)票進行抵扣,導致要交10幾萬的增值稅.... 請問老師有沒有什么補救措施或者解決辦法?因為如果供應商如期開出發(fā)票來,我們是不用交一分錢增值稅的。
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2023-07-03
我報2018年02月的增值稅申報時附表四,本期實際抵減稅額這里漏填了,導致期末有余額,2018年03月的時候,期初有余額,但實際2018年02月的時候已經(jīng)抵減了,這期初余額不應該存在的,現(xiàn)在我應該要怎么操作呢,我可以在這一期申報的時候再本期發(fā)生額這里填-330么??就是這個在上期已經(jīng)抵減了,在本期有填那不是抵減兩次了么??
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2018-04-03
我是做汽車銷售及汽車修理的 我們一共有三個店 我們店有兩個收銀員一個負責維修店 一個負責洗美裝店 一個出納負責收汽車銷售收款還有負責總出納 兩個會計 一個做憑證一個匯總做報表 我想要想咨詢一下我們這個結(jié)構(gòu)要不要改 要怎么改 然后從收銀到做賬流程要怎么做才沒有漏洞 還要每個月要怎么來查賬
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2019-07-25
老師,我們是個商場,我們場內(nèi)的空調(diào)水管漏水把商戶對外出售的衣服鞋子等浸濕了,商戶要求我們承擔商品售價60%的費用,但是不開票。。我就想問下對于這部分成本(大概有5萬吧),是不是不可以所得稅前扣除,在計算所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增是不?相當于5萬塊錢的25%是不可以抵扣的,從成本角度說只能抵扣37500元對不?
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2021-01-05
12月剛接的帳,做最后一個月的申報報表的時候,出現(xiàn)庫存現(xiàn)金賬實不符!現(xiàn)金短缺1400左右,今天對了憑證后面的原始憑證的金額,以前的會計沒有記賬,只記得流水手帳,我的現(xiàn)金余額和她的流水賬余額相符,但是記賬之后出現(xiàn)資金短缺!應該從幾方面查?怎么查!已經(jīng)查了原始憑證,也沒有漏記,還有什么別的原因嗎?
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2019-01-12
我有一批貨在期初入庫的時候入漏掉了,可是貨款是以前就給了的,現(xiàn)在這批貨出庫 ,我要先做一個入庫再做一個出庫的分錄吧?那我入庫的時候貸 預付賬款嗎?可是我的預付賬款當初建賬的時候 老板沒跟我說有這批貨有這筆預付的賬款 那我現(xiàn)在貸 預付賬款 我的預付賬款會成為負數(shù) 現(xiàn)在有什么其他的方法解決嗎?
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2018-04-24
會計代理記賬公司做明細賬的時候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報的時候工資總額又是對的,因為她把2016年12月份工資計算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計就是17900元)??墒敲骷毐碇械膸齑娆F(xiàn)金余額跟她做的報表不一樣了!怎么辦??
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2018-07-18
之前是部隊醫(yī)院的一名護士,21年2月份離職的,突然今天打電話讓補交19年到離職前的個稅,大概不到3000.應該是單位之前漏稅,說現(xiàn)在替我們給稅務局補交完了,要求離職的人補交,但是跟我一起前后離職的人,有的壓根沒收到催交信息,該不該補給單位呢?單位說不交會派法務找到個人,會不會有官司或者麻煩?
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2022-02-23