国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

庫存現(xiàn)金的摘要,有必要寫嗎?因為管理費用已經(jīng)寫摘要了
1/1804
2016-12-31
小的銷售公司,有一點庫存,那么庫房電費記銷售費用還是管理費用呢。做內(nèi)賬
1/822
2016-07-04
每月支付租車費(送貨給客戶用)分錄是不是這樣寫的借:管理費用-租車費貸:銀行存款
1/876
2017-07-09
老師,更正憑證是不是只正錯誤的,比如借:管理費用,貸:銀行存款,管理費用錯了,我就只是更正管理費用是不是
4/1200
2020-03-12
老師,如果付款和發(fā)票收到是同一天,借:管理費用,貸:銀行存款。不掛往來科目了還需要體現(xiàn)對方公司名稱嗎?
1/911
2020-08-03
這一步可以直接借:管理費用;貸:庫存現(xiàn)金嗎
1/1121
2020-06-21
收到經(jīng)理給的加油的電子發(fā)票,外帳做賬直接借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金可以嗎?
3/468
2022-04-15
單位沒有做出入庫單,所以不管貨到?jīng)]到,只看票到?jīng)]到。貨物票沒到的情況,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。費用票沒到的情況,借:管理費用-暫估,貸:銀行存款。這樣做對嗎,我不明白費用票沒到是計入費用還是計入往來(應(yīng)付賬款)
2/109
2024-04-16
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費用 貸銀行存款,這個可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
4/398
2023-04-12
休產(chǎn)假4月,公司每月發(fā)放3000元,這個之前每月發(fā)放時候會計寫了借管理費用工資 貸銀行存款,但實際生育津貼到賬30000元,這個分錄怎么寫怎么做平
1/1334
2019-07-12
10月份付房租20000元 做了一筆分錄 借:管理費用-房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在11月份收到了20000元專票,怎么入賬呢?
1/895
2017-11-29
老師好,不超過500萬的固定資產(chǎn)允許一次性扣除的政策中,是計入固定資產(chǎn)后可以一次性折舊完嗎,假設(shè)購入一批固定資產(chǎn)25萬,借:固定資產(chǎn)25萬 貸:銀行存款25萬,借:管理費用 25萬,貸:累計折舊25萬,這樣么
12/1153
2021-08-04
兩家公司,兩兄弟開的,A公司轉(zhuǎn)給B公司給100塊錢用于刻章!那賬怎么做?B公司做賬借:管理費用貸:銀行存款。A公司的賬要如何做?沒有發(fā)票怎么入賬?
1/845
2020-02-12
老師,現(xiàn)在支行費用被退回,怎么做紅字分錄,如,借:管理費用-500 貨:銀行存款-500,后退回,再支付 要怎么做分錄
4/978
2021-10-22
公司一次性付了一年的法務(wù)費,會計分錄這樣寫對嘛? 支付時: 借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款 分攤時: 借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用
1/870
2023-06-03
請問老師,19年有筆管理費用誤記應(yīng)收賬款,今年該怎么調(diào)整,之前賬務(wù)是借:應(yīng)收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應(yīng)該入管理費用,設(shè)計到跨年通過年度損益調(diào)整的話怎么處理?
6/609
2022-01-25
如果收到一張順豐專票,沒有認證進項,也不打算認證,是不是直接做借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
1/924
2019-10-30
生產(chǎn)型的公司有一筆研發(fā)支出-費用化,前會計沒有在期末把這筆支出轉(zhuǎn)做管理費用,現(xiàn)在原材料和研發(fā)支出都有借方都有余額,請問要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品呢 研發(fā)支出是不是一定要轉(zhuǎn)成管理費用??? 已經(jīng)跨年了
1/699
2022-05-30
我們公司有時會支付給大學生的兼職工資,能借管理費用-工資,貸庫存現(xiàn)金嗎
1/904
2018-03-05
比如說現(xiàn)在是10月份,那么我們給租金給房東10-12三個月的租金是6000,是沒有發(fā)票的哦,只是收據(jù),我做賬是--借:管理費用6000,貨庫存現(xiàn)金6000,這樣是不是錯的
4/616
2018-12-30