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上月: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開(kāi)票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
本月只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,我們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅,然后打印對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時(shí)做這兩筆嗎?
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2021-12-01
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
實(shí)際操作中本月繳納上月增值稅可以借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金貸銀行存款嗎?而且上月月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
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2018-11-13
繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄為舍么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,而不是未交增值稅
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2016-05-31
銀行代扣增值稅,現(xiàn)在已拿回回單,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金.這兩筆分錄哪一個(gè)對(duì)
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2017-03-09
(1)繳納當(dāng)月的增值稅 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
請(qǐng)問(wèn)之前是在一般納稅人的賬套里的已交稅金科目,現(xiàn)在“快賬”開(kāi)賬時(shí)按小規(guī)模納稅人的科目設(shè)置,應(yīng)填在哪一個(gè)科目?
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2021-11-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面三級(jí)科目里的哪個(gè)科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒(méi)有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
比如6月份銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸記:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13,6月份繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn):開(kāi)始計(jì)入了三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額13,也就是三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無(wú)故計(jì)入了借:三級(jí)科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額一直有貸方余額13,三級(jí)科目(已交稅金)余額也一直會(huì)有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個(gè)科目,余額為0才對(duì)呀? 請(qǐng)專業(yè)老師詳細(xì)解答疑惑,答非所問(wèn)的就不要回答了
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2022-06-11
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒(méi)有計(jì)提,12月實(shí)際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目要加一個(gè) 已交稅金的二級(jí)科目么?
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2020-12-16
老師,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
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2023-07-19
之前年度賬上余留:應(yīng)交稅金-已交稅金1003784.25(借方),-轉(zhuǎn)出未交增811933.89(借方),-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4544.73(貸方)要怎么調(diào)賬
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2018-07-09