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借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒(méi)有計(jì)提,12月實(shí)際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目要加一個(gè) 已交稅金的二級(jí)科目么?
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2020-12-16
老師,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
老師:我想問(wèn)下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,請(qǐng)問(wèn),月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個(gè)余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
請(qǐng)教各位老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額536232.97,這些明細(xì)一直沒(méi)有接轉(zhuǎn)過(guò),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
上月: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開(kāi)票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷(xiāo)和進(jìn)不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師,我們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅,然后打印對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時(shí)做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
之前年度賬上余留:應(yīng)交稅金-已交稅金1003784.25(借方),-轉(zhuǎn)出未交增811933.89(借方),-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4544.73(貸方)要怎么調(diào)賬
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2018-07-09
實(shí)際操作中本月繳納上月增值稅可以借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金貸銀行存款嗎?而且上月月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
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2018-11-13
請(qǐng)問(wèn)之前是在一般納稅人的賬套里的已交稅金科目,現(xiàn)在“快賬”開(kāi)賬時(shí)按小規(guī)模納稅人的科目設(shè)置,應(yīng)填在哪一個(gè)科目?
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2021-11-30
我是小規(guī)模,我去開(kāi)專(zhuān)票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30