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物業(yè)公司物業(yè)收入、水電費收入需要交印花稅么
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2017-04-19
老師,每年交的280元稅控服務費應該如何入賬哦
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2020-08-05
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當月(5月份)需要繼續(xù) 做 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—應交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師好 小企業(yè)會計準則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進項
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2021-03-20
新準則下應交稅費的會計處理??求解答 新準則下,一般納稅人企業(yè)應交稅費當月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應交稅費明細賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應交稅費--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應交稅費---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應交稅費—銷項稅 貸:應交稅費—進項稅 貸:應交稅費—已交稅金 借:應交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
老師,我們零售公司,現(xiàn)在報廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
2/596
2016-07-20
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當時收到退稅款時的分錄是:借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
1/872
2020-02-20
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應交稅費--應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
1/1309
2020-05-10
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
實際操作中本月繳納上月增值稅可以借應交稅費~應交增值稅~已交稅金貸銀行存款嗎?而且上月月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費~未交增值稅。
1/826
2018-11-13
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
2/479
2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
1/288
2021-03-18