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老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請(qǐng)問老師:當(dāng)月(5月份)需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。請(qǐng)老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時(shí)候做一筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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2021-03-20
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理??求解答 新準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上面,已交稅金科目就會(huì)有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅啊!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
老師請(qǐng)問:我以前交納上月的稅款是通過應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
老師,我們零售公司,現(xiàn)在報(bào)廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點(diǎn)開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
物業(yè)公司物業(yè)收入、水電費(fèi)收入需要交印花稅么
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2017-04-19
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
老師您好,本月申報(bào)上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
實(shí)際操作中本月繳納上月增值稅可以借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金貸銀行存款嗎?而且上月月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
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2018-11-13
請(qǐng)問之前是在一般納稅人的賬套里的已交稅金科目,現(xiàn)在“快賬”開賬時(shí)按小規(guī)模納稅人的科目設(shè)置,應(yīng)填在哪一個(gè)科目?
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2021-11-30
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,請(qǐng)問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26