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請問月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2019-10-18
老師 計提增值稅的時候是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-01-11
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個點的。但是施工進(jìn)項中基本沒有增值稅專票抵扣?,F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
老師,您好!本月計提增值稅,我做的分錄借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
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2019-12-01
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(需要交增值稅)的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅,對嗎?
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2018-10-16
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除每個月是不是也轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后在吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。?
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2022-01-06
老師計提增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(1%增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
老師,咨詢下,現(xiàn)在高企不是有個制造業(yè)5%增值稅抵減么,我這個月實際抵扣額有20W,所以做借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減?20W?貸:其他收益20W;現(xiàn)在應(yīng)納稅額5W,則做借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W;借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W??貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減??5W;這樣的話應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減?的余額借方15W,并且我的增值稅報表的免稅報表上也有15W,那我的應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目么
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2024-03-14
問下老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值
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2021-03-11
結(jié)賬增值稅時候,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是直接轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-02-22
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對不對?
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2018-07-05
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項稅>進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進(jìn)項稅的時候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個稅
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2018-06-19
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目怎樣用?
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2016-11-15
應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅登到應(yīng)交增值稅明細(xì)賬上嗎
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2019-05-15
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,可以這樣嗎?借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
老師好,是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個點的,然后掛靠方給甲方開票是9個點的。中間的稅都要我們來交,我想問下那中間這6個點的稅率怎么交
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2020-04-06
申報稅:0稅務(wù)只有一些火車票費用和辦公費的怎么申報
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2015-11-21
1、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。幫講講這個分錄,看不懂
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2017-03-01
1.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅區(qū)別?2.銀行扣稅單據(jù)做賬在已繳稅款不對嗎?
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2017-04-17