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咨詢一個問題,我是一家租賃行業(yè),我收到人家一年的租金,開了票,但是我的收入是按照月來確認的,這個我賬面收入和我的已交增值稅稅金不匹配,這個怎么辦?
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2019-04-30
已交增值稅后期退回 怎么計提
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2023-12-20
老師好!按無票收入申報已交增值稅了,后期需要開票,增值稅不是重復(fù)交嗎?
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2021-07-05
個人租車給公司交的增值稅可以由公司報銷嗎
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2019-10-23
一個季度免三十萬的稅還需要交個人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會計分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
老師您好,企業(yè)一般納稅人,在月末不通過已交稅金科目,把進項100,銷項200,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為貸方 同時再做一筆借-應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅100。 繳納時借應(yīng)交稅金-未交增值稅100貸-銀行100這樣對嗎?
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2021-12-09
老師 本年應(yīng)交稅費總額/本年已交稅費總額能講解一下如下圖,需要考慮預(yù)交增值稅的情形嗎
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2023-12-30
看到有同學(xué)問年末應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅需要借方貸方結(jié)平是為什么?我的企業(yè)每月都按正常繳稅,并沒有留底,年末已交稅金月都在借方,還需要年末增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)么?年末沒有做需要補么?
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2019-02-12
我交第二季度的增值稅(小規(guī)模納稅人),繳稅款時,我做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款,可以嗎
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2018-08-07
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日,股票市價變動及宣告發(fā)放股利的會計分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
老師,每年交的280元稅控服務(wù)費應(yīng)該如何入賬哦
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2020-08-05
老師,我們零售公司,現(xiàn)在報廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當(dāng)月(5月份)需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進項
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2021-03-20
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費的會計處理??求解答 新準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費當(dāng)月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應(yīng)交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費明細賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅?。〔皇嵌际谴卧吕U納嗎
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2017-06-14
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應(yīng)交稅費--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應(yīng)交稅費—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—已交稅金 借:應(yīng)交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12