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一般納稅人年底結轉應交稅金科目,結轉完以后,已交稅金科目為0還是銷項稅額科目為0
1/517
2022-01-17
在沒有賬情況下,通過納稅申報表可以查得到,就應交稅金-已交稅金嗎
1/1287
2020-01-31
一般納稅人,我進貨5000的空調帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
1/204
2023-11-30
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
1/903
2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉出,次月初繳納的時候是這樣做的:借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對嗎?謝謝!
1/594
2019-07-08
前任會計做的應交稅費 已交稅金 借方余額 558.48,應交稅費應交增值稅貸方余額是695.21, 平時銷項大于進項時沒有做轉出到未交增值稅,如果7月銷項大于進項要做轉出增值稅的話,該如何調整呢?
1/853
2020-07-31
已交稅金和轉出未交增值稅有余額,但實際上是無余額的,這個要怎樣處理
1/3515
2019-09-07
應交稅費中的已交稅金是負數說明什么呀,進項稅 銷項稅 減免稅金 已交稅金這幾個科目到年底了,要怎么結轉?
3/1146
2019-01-09
你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅怎么結轉 銷項稅轉入已交稅金和未交稅金怎么區(qū)分
1/1153
2020-02-17
一般納稅人年底結轉應交稅金科目,結轉完以后,已交稅金科目為0還是銷項稅額科目為0
1/698
2022-01-17
什么時候用到應交稅費—應交增值稅—已交稅金和應交稅費—應交增值稅—未交增值稅這兩個科目?
4/1470
2017-04-17
我的應交稅費的明細賬上,預交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應交稅費-應交增值稅-已交稅金的科目,這個科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現在我要怎么來做結轉啊
1/1009
2018-01-24
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現在報表出現負數如何調賬,謝謝老師!
1/227
2023-07-11
老師好,之前的賬應該是有問題的,我現在接手,11月份應交稅費中應交增值稅貸方余額是2968.88元,應交城市維護費建設稅貸方余額是42.73元,已交稅金貸方余額-3043.67元,未交增值稅貸方余額854.59元,但是申報表留抵稅額是3082.59元,應該怎么調整
5/701
2020-12-07
老師公司以前交了的增值稅計什么科目???我現在要那系統,不知道是記應交稅費–未交增值稅,還是記應交稅費–應交增值稅(已交稅金)
1/929
2019-05-29
農藥免稅應該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
1/598
2019-05-22
老師好,是這樣前任會計交增值稅一直沒有做進項.銷項結轉,有稅交就直接做借應交增值稅—已交稅金貸 銀行 我這個月想結轉進項.銷項,問上個月應交稅費已交稅金借方余額用由貸方結轉到應交稅費應交增值稅未交增值稅借方科目里嗎?還是不用結轉就在已交稅金里
1/346
2020-05-26
老師,現在年底還要結轉應交稅費-應交增值稅嗎,繳納上月增值稅時,是借記應交稅費-應交增值稅-已交稅金還是借記應交稅費-未交增值稅啊
1/469
2016-12-16
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉出到已交稅金嗎
1/969
2015-12-05
老師本月繳納的增值稅是一應交稅費-應交增值稅-已交稅金?還是應交稅費-未交增值稅?
1/919
2019-05-20