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輔導(dǎo)期后留抵稅額,充抵當(dāng)月銷項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-14
疫情期間重點(diǎn)物資企業(yè)收到增值稅期末留底退稅會(huì)計(jì)分錄是什么啊
1/2008
2020-04-24
請(qǐng)問大家這個(gè)月有2個(gè)銷項(xiàng)一般貨物銷項(xiàng)稅額16981.14,一般貨物進(jìn)項(xiàng)稅額6120,一般貨物上期留抵稅額12316.44,一般貨物期末留抵稅額1455.3,即征即退銷項(xiàng)稅額329.81,這個(gè)月我只需要繳納329.81的稅嗎
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2016-05-12
國(guó)稅增值稅申報(bào)的時(shí)候 ,上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個(gè)月的 期末留抵稅額嗎??填報(bào)的時(shí)候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦????
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2017-08-14
3月份銷項(xiàng)稅額主表未提取成功,造成期末留抵稅額數(shù)多了,這個(gè)該怎么辦?
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2018-08-15
請(qǐng)問一下,期末留抵稅額是在什么情況下會(huì)產(chǎn)生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
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2022-03-24
老師期末留抵稅額,是指我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月沒有抵扣,下個(gè)月準(zhǔn)備在抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,我這樣理解對(duì)嗎?老師
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2020-02-18
請(qǐng)問:增值稅增量留抵退稅政策是連續(xù)6個(gè)月有增量,這個(gè)“增量”指的是每個(gè)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的期末留底數(shù)還是這半年累計(jì)每個(gè)月期末留底都大于零?假如我這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況還能退稅嗎? 好像是財(cái)稅〔2019〕39號(hào)文
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2019-10-24
如果月末增值稅進(jìn)項(xiàng)有留底,我把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金--留底扣稅額,那下一個(gè)月這個(gè)留底額要怎么處理?如果做憑證?
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2017-07-19
8月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有期末留抵稅額,請(qǐng)問這種情況下,附表四加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅10%還用填嗎?期末留抵稅額的怎么錄會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
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2019-09-09
11月有沖減20減免稅款,但是上月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫-20了,這個(gè)月申報(bào)填寫沖減減免稅20,填的地方對(duì)么,我算的是期末留抵稅額18150.33-20,但這上面咋不顯示留抵稅額減少??
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2021-01-15
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理?
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2019-09-17
2月申報(bào)1月份的增值稅有未繳納稅款,申請(qǐng)了延期納稅,還沒交稅,現(xiàn)在申報(bào)2月份的增值稅有期末留抵稅額,可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報(bào)關(guān)單出口日期是2020.2.6號(hào)。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準(zhǔn)備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加,納稅表不得抵扣累加,期末留抵稅額。這3項(xiàng)數(shù)字不好把握。請(qǐng)指教。 我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口到臺(tái)灣,第一筆。建立廠房時(shí),有很多待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能填到期末留抵稅額嗎? 這跟下個(gè)月要報(bào)的7月報(bào)表,有什么關(guān)系呀?
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2020-07-23
老師有期末留抵是不是轉(zhuǎn)入期末留抵科目
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2022-10-24
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上期留底稅額是什么,上期異地預(yù)交稅款有期末余額算嗎
1/694
2020-07-15
期末留底的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表中哪一項(xiàng)列示呢?
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2017-02-06
建筑行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有50多萬(wàn),銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)抵扣和期末留底稅額=9690.92元應(yīng)納增值稅額,這種情況是不是兩個(gè)附加稅不用繳了。
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2019-07-10
老師,一般納稅人,我是買賣橡膠行業(yè),稅負(fù)是1.2,1-5月不含稅收入1172816.38,1月繳納增值稅25261.92元,2月1048.27元,3月繳納為0,4月期末留底稅額6034.5,5月累計(jì)留底稅額8335.38(6034.5+2300.88),到5月我達(dá)到稅負(fù)了么?怎么計(jì)算具體數(shù)額
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2019-06-01
已經(jīng)交的增值稅可以當(dāng)作期末留底在進(jìn)行下個(gè)月的抵扣嗎
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2018-10-23