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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-10-24 16:59

你好,學(xué)員,這個(gè)不用的

曾麗萍 追問

2022-10-24 17:02

那我下個(gè)月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,需要交稅,怎么做分錄

冉老師 解答

2022-10-24 17:04

那我下個(gè)月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,需要交稅,怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
貸銀行存款

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你好,學(xué)員,這個(gè)不用的
2022-10-24 16:59:41
企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財(cái)會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細(xì)科目的本年累計(jì)數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ( 本年累計(jì)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (本年累計(jì)-留抵) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計(jì)) 若有其他明細(xì)科目,如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平 也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時(shí),直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期初進(jìn)項(xiàng)稅余額,其余各項(xiàng)增值稅明細(xì)余額為零。
2015-07-04 12:49:49
是的
2016-03-09 13:59:40
錄入科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅里面
2019-03-12 11:39:42
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
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