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應交增值稅-已交稅金科目出現很大的借方余額是怎么回事,如何解決?
1/1294
2017-08-03
為什么我們公司的賬是借:應交增值稅-已交稅金,是分錄做錯了嗎
1/988
2018-10-26
應交增值稅已交稅金這個科目如何核算呢?
1/2355
2019-06-14
就是已交稅金和未交增值稅這種我分不清楚,不知道什么時候用哪個
1/1666
2021-09-11
年底了,要結轉應交稅費下的相關稅費嗎(如:未交稅費、已交稅費、轉也未交增值稅之類的)
1/522
2017-01-16
為什么本月上繳本月的應交增值稅要借記"應交稅費-應交增值稅(已交稅金)"
1/954
2015-12-07
#提問#應交稅費__應交增值稅(已交稅金)咋用
6/773
2021-10-05
增值稅—已交稅金年末要結轉嗎?如何做憑證
1/6902
2017-01-24
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
1/299
2022-03-18
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
應交稅金 已交增值稅 余額應該怎么算 借方減借方嗎? 余額 為負的 是貸方嗎 比如七月的余額 是不是 7541.1-39486.86 結果為 負的 貸方 390945.76
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2020-01-15
個體戶:一月份代開585633.03元。3%的稅。應交稅金117568.97元。 三月份代開專票566831.69元。1%的稅,已交稅金5668.30元,這個附表怎么填和主表怎么填,謝謝
6/857
2020-04-20
已交稅金和未交增值稅,怎么理解,怎么使用啊
1/5447
2017-07-28
接手的新公司以前的會計做收入時未計提銷項稅,但是稅款是已經交了的,交的稅款直接入已交稅金,現在應交稅費掛了一千多萬的借方發(fā)生額該如何處理?
3/1012
2019-07-24
行政部報銷10月份物業(yè)費和10-12月房租共27169.70,出納現金付訖
1/658
2019-02-27
您好,不好意思,老師,應交稅費—應交增值稅—已交稅金,借方金額350,怎樣結轉
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2020-04-14
應交稅費-預交增值稅 和 應交稅費-未交增值稅-已交稅金 分別適用哪些情況
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2017-06-02
老師,應交稅費-應交增值稅-已交稅金的余額性質是在借方還是在貸方
1/1499
2016-12-07
老師你好,我之前沒有計提應交稅費-應交增值稅,每月根據繳納扣款的增值稅做應交稅費已交稅費,現在顯示應交稅費應交增值稅貸方余額為負數。我需要怎么處理。
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2016-09-26
支付各項稅費=應交稅費(已交稅金)+應交稅費(未交增值稅)——應交稅費(期末-期初),這里為啥要減去應交稅費(期末-期初)呢 前面是加上應交稅費(未交增值稅)后面又是減去應交稅費怎么回事
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2020-02-17