老師好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式,一般納 問(wèn)
一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù),通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí),征收率為 3%,但包工包料的工程形式通常不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù),適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎 問(wèn)
說(shuō)明資金流容易斷 答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問(wèn)
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)的 答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎,經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 問(wèn)
同學(xué),你好 是的,有這3部分 答
老師您好,我們?cè)谵k理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫,出口 問(wèn)
開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號(hào)碼 答

個(gè)體戶:一月份代開585633.03元。3%的稅。應(yīng)交稅金117568.97元。三月份代開專票566831.69元。1%的稅,已交稅金5668.30元,這個(gè)附表怎么填和主表怎么填,謝謝
答: 你好,截圖下要填的表,方便說(shuō)
老師,應(yīng)交稅金-已交稅金,,,這個(gè)已交稅金指的是什么?
答: 您好,應(yīng)交稅金-已交稅金,這個(gè)已交稅金指的是已經(jīng)上交到稅務(wù)局的稅金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師?在月末應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額,需要轉(zhuǎn)嗎?例如,1.本月借:進(jìn)項(xiàng)15000, 提稅時(shí) 貸:銷項(xiàng)12000,15000-12000=3000為留抵2.若進(jìn)項(xiàng)借是12000,貸銷項(xiàng)是14000,那么交稅2000是在已交稅金中,而進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目劃丁字賬戶,本月進(jìn)項(xiàng)合計(jì)借余27000.銷項(xiàng)貸余26000,余額在月末的時(shí)候需要轉(zhuǎn)平嗎?
答: 1.借銷項(xiàng)稅額,12000轉(zhuǎn)出未交增值稅15000-12000貸進(jìn)項(xiàng)稅額15000轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示期末留底? 2 實(shí)務(wù)中是不用已交稅金 ,根據(jù)財(cái)會(huì)2016,22 ,借銷項(xiàng)稅額14000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額12000,轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000? ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000?,貸未交增值稅,14000-12000


?? 雲(yún)中瑾萱べ_ 追問(wèn)
2020-04-20 23:35
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2020-04-20 23:39
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2020-04-20 23:46
王瑞老師 解答
2020-04-20 23:54
王瑞老師 解答
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2020-04-20 23:55
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2020-04-20 23:57
王瑞老師 解答
2020-04-21 00:12
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2020-04-21 00:14
王瑞老師 解答
2020-04-21 00:15
?? 雲(yún)中瑾萱べ_ 追問(wèn)
2020-04-21 00:16
王瑞老師 解答
2020-04-21 05:58