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老師 我想問一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
給員工購買意外險(xiǎn)的發(fā)票,對方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里,這樣是對的嗎
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2023-06-05
老師,你好,我想問下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
園林綠化公司申辦增值稅附表三怎么填
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2017-07-09
退稅發(fā)票勾選后,如何申報(bào)增值稅附表二
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2021-01-06
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個(gè)表什么填
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2019-04-16
公司本來是銷售藥品的,這們新增加的經(jīng)營范圍推廣服務(wù),增值稅申報(bào)表附表一填哪一行
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2019-11-07
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
不理解增值稅申報(bào)表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況?可以舉例說明嗎?
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2018-09-16
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動(dòng)情況,這個(gè)單獨(dú)核算是指做賬的時(shí)候還是指增值稅申報(bào)表附表四里面?
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2024-02-26
請問增值稅申報(bào)表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
老師,購置不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表二第9行:本期用于購建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫嗎?
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2024-03-02
什么情況要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料表呢,是小規(guī)模
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2019-04-10
有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫外,增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫嗎
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2020-03-11
老師,我想問問增值稅納稅申報(bào)附表一和附表二是自動(dòng)生成還是填進(jìn)去的
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2019-10-11
代開的增值稅發(fā)票已經(jīng)繳納了附加稅,那么申報(bào)表里是不是要填寫附加表
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2020-01-09
個(gè)體戶申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒有呢?
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2022-04-08
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候,把一些發(fā)票類型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,這個(gè)要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08