
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅申報(bào)表附表4的數(shù)據(jù)如何在增值稅申報(bào)表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
答: 你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過(guò)正數(shù)發(fā)票的金額?









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花花醬丶 追問(wèn)
2020-05-14 16:10
莊老師 解答
2020-05-14 16:10
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2020-05-14 16:15
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2020-05-14 16:22