
代開發(fā)票時增值稅交過了,增值稅0申報,附加稅就自動0申報了,怎么交附加稅。
答: 這個不交附加稅了,由于直接系統(tǒng)就零申報了。
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
答: 你好!是的。
老師,你好!請問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報表附表二,還用填數(shù)申報嗎?還是0申報就可以
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報明細(xì)表時,選什么代碼?
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理


玲子 追問
2020-01-09 12:34
玲子 追問
2020-01-09 12:34
郭老師 解答
2020-01-09 12:37