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地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
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2019-05-07
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒有整理好的先后順序
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2018-10-21
老師,請(qǐng)問,為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請(qǐng)問,手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請(qǐng)問,為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報(bào)表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
老師,我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對(duì)專票進(jìn)行勾選時(shí),系統(tǒng)推送了一張票,因?yàn)榧堎|(zhì)發(fā)票沒有見到,我選擇了不抵扣?,F(xiàn)在在增值稅申報(bào)里,這張票自動(dòng)列示在增值稅申報(bào)表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)增加。怎么辦?
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2022-01-25
請(qǐng)問,增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)?
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2019-09-16
2019年12月已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但是在2020年1月份不小心認(rèn)證了那個(gè)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要做作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表附表二的哪一欄呢?
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2020-05-09
增值稅申報(bào)表附表一中,項(xiàng)目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報(bào)的時(shí)候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
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2020-05-18
增值稅申報(bào)表附表一第二欄,和第四欄中百分之13和百之9服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)指什么,
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2020-04-30
酒店行業(yè)增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票那一欄指的是哪些
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2018-05-11
我是政府安置房建設(shè)的,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表三中“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
增值稅申報(bào)表附表一中涉及簡(jiǎn)易征收率的行次為什么是灰色,本月按預(yù)收款應(yīng)預(yù)交的稅款在那反映
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2017-05-13
上個(gè)月填寫增值稅申報(bào)表附表2的時(shí)候,把銷項(xiàng)稅額多填了一分錢,導(dǎo)致實(shí)際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎?
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2017-11-15
有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫外,增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫嗎
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2020-03-11
#提問#我單位沒有免稅銷售額,在增值稅申報(bào)時(shí),我附表三是全填寫0,但是在申報(bào)導(dǎo)出時(shí),提醒增值稅納稅申報(bào)表附列(三)第一列第二行=《附表一》第11列第四行 ,老師怎么辦?
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2019-12-13
這種表格增值稅寄附加稅申報(bào)表,之前月份的在哪里打???
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2022-08-11
國(guó)稅增值稅申報(bào)是不是只要主表到附表五都保存就好了?
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2018-03-10
個(gè)體戶申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒有呢?
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2022-04-08