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羅達
于2017-11-15 15:29 發(fā)布 ??987次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-11-15 15:30
你好!你借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月填寫增值稅申報表附表2的時候,把銷項稅額多填了一分錢,導致實際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎
答: 你好,不能調(diào)回,只能是上個月多繳稅的
增值稅申報表附表一,無法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
討論
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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