
相似問題
最新問題
老師您好!請問建安營改增課程那個綜合案例,增值稅申報表附表(二)當期申報進項稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對?
上期留抵1000元,銷項 0元, 進項 8000元。 火車票4張,進項稅額90元。增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填?
請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?


cl16 追問
2022-01-25 16:36
郭老師 解答
2022-01-25 16:38
cl16 追問
2022-01-25 16:56
郭老師 解答
2022-01-25 17:02