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增值稅申報(bào)表附表一第二欄,和第四欄中百分之13和百之9服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)指什么,
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2020-04-30
我是政府安置房建設(shè)的,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表三中“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
增值稅申報(bào)表附表一中涉及簡(jiǎn)易征收率的行次為什么是灰色,本月按預(yù)收款應(yīng)預(yù)交的稅款在那反映
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2017-05-13
上個(gè)月填寫增值稅申報(bào)表附表2的時(shí)候,把銷項(xiàng)稅額多填了一分錢,導(dǎo)致實(shí)際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎?
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2017-11-15
有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫外,增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫嗎
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2020-03-11
老師,我想問問增值稅納稅申報(bào)附表一和附表二是自動(dòng)生成還是填進(jìn)去的
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2019-10-11
代開的增值稅發(fā)票已經(jīng)繳納了附加稅,那么申報(bào)表里是不是要填寫附加表
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2020-01-09
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個(gè)月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
收到紅字購貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
個(gè)體戶申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒有呢?
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2022-04-08
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒有整理好的先后順序
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2018-10-21
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候,把一些發(fā)票類型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,這個(gè)要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08
這種表格增值稅寄附加稅申報(bào)表,之前月份的在哪里打???
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2022-08-11