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請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-07-10
你好,請(qǐng)問(wèn)這月增值稅申報(bào)表附表一有一行銷售收入為負(fù)數(shù),報(bào)表保存不了怎么處理
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2019-06-06
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在填在哪張報(bào)表中的哪一欄
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2019-07-11
增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額空白情況怎么解決?
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2019-01-08
純外貿(mào)企業(yè)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表(二)的時(shí)候,除了填寫(xiě)35欄次,還應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)欄次
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2017-04-11
請(qǐng)問(wèn)如果本期采購(gòu)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時(shí)是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
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2021-11-10
上個(gè)月填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表2的時(shí)候,把銷項(xiàng)稅額多填了一分錢(qián),導(dǎo)致實(shí)際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎
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2017-11-15
增值稅申報(bào)表附表三中:6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)那欄需要填寫(xiě)嗎?我們是酒店行業(yè)。
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2020-04-24
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整項(xiàng)填可以直接填當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)票的收入嗎(填負(fù)數(shù))?
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2021-01-11
老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否一定在9月所屬期申報(bào)了?打個(gè)比方說(shuō):9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報(bào)表附表二填寫(xiě)了?
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2019-10-23
老師,新辦企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票,稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報(bào)表附表(二)是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,如下圖
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2017-12-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)建安營(yíng)改增課程那個(gè)綜合案例,增值稅申報(bào)表附表(二)當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)949000按照表中的公式怎么不對(duì)?
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2016-12-01
老師我七個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月份重新開(kāi),新開(kāi)發(fā)票比開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒(méi)有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),我申報(bào)八月份的時(shí)候增值稅申報(bào)表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
無(wú)票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
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2018-05-09
老師,請(qǐng)問(wèn)下我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二時(shí),旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚?xiě)在第8b欄次,是對(duì)的嗎?但為啥我填寫(xiě)后點(diǎn)保存時(shí)提示“你本期未填寫(xiě)用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,請(qǐng)確認(rèn)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確”,這個(gè)是啥意思呢?
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2020-01-04
老師 我想問(wèn)一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開(kāi)具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫(xiě)了的?
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
公司可以開(kāi)6%和13%的專票,本月只開(kāi)了6%的票,13%的沒(méi)有開(kāi)但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14