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老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請問,手工填入“不動產(chǎn)分期抵扣計算表”的第6列(期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
老師,我在發(fā)票認證網(wǎng)對專票進行勾選時,系統(tǒng)推送了一張票,因為紙質(zhì)發(fā)票沒有見到,我選擇了不抵扣?,F(xiàn)在在增值稅申報里,這張票自動列示在增值稅申報表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進項稅額就會增加。怎么辦?
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2022-01-25
請問,增值稅申報表附表四里的加計抵減本期發(fā)生額是指旅客運輸費用,還是指本期專票認證的稅額及旅客運輸稅額合計數(shù)?
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2019-09-16
我是政府安置房建設的,請問增值稅申報表附表三中“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
酒店行業(yè)增值稅申報表附表一未開具發(fā)票那一欄指的是哪些
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2018-05-11
增值稅申報表附表一中,項目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報的時候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
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2020-05-18
增值稅申報表附表一第二欄,和第四欄中百分之13和百之9服務,不動產(chǎn)無形資產(chǎn)指什么,
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2020-04-30
2019年12月已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但是在2020年1月份不小心認證了那個紅字發(fā)票對應的錯誤正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要做作進項轉(zhuǎn)出,但應該填寫在增值稅申報表附表二的哪一欄呢?
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2020-05-09
增值稅申報表附表一中涉及簡易征收率的行次為什么是灰色,本月按預收款應預交的稅款在那反映
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2017-05-13
上個月填寫增值稅申報表附表2的時候,把銷項稅額多填了一分錢,導致實際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎?
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2017-11-15
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項 0元, 進項 8000元。 火車票4張,進項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術服務費專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務費進項發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術服務費專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補交嗎
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2022-04-07
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
老師,增值稅申報表附表2, 本期進項稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項目用?
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2020-11-02
收到紅字購貨進項發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
小規(guī)模納稅人申報增值稅 要不要填寫這個附表 ?如圖·· 這個附表是干什么的
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2017-12-14