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我公司是一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),我們向工廠定做了一批煙油,裝煙油的瓶子,以及瓶子上的標貼,外包裝盒都是我們自行設(shè)計然后找廣告公司定做的,定做好的瓶子瓶貼以及外包裝盒我們拿給工廠,工廠將煙油裝進去,最后將成品寄回我們公司。那么我想問一下,我們采購瓶子標貼以及外包裝盒的時候怎么做賬,要入庫嗎?然后拿到工廠的時候再做出庫?還是不入庫,直接算發(fā)到工廠?那應(yīng)該怎么核算,分錄是怎樣的
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2018-05-28
是一般納稅人,公司經(jīng)營對國外銷售工藝竹簽的業(yè)務(wù),現(xiàn)在將有一個模式:由公司采購其中一個主材--竹簽,然后與另一個公司簽定加工協(xié)議,由對方加工成成品裝成小包裝寄回公司,公司再裝大箱進行銷售。具體情況是這樣的,加工公司將牙簽上再裝飾品:塑料珠或是彩紙條貼在竹簽上,珠子和紙條是加工公司采購的。 加工公司應(yīng)該開什么內(nèi)容發(fā)票,這樣的加工方式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品外銷,生產(chǎn)企業(yè)可以退稅嗎?
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2017-04-20
這邊是代理記賬的,就是比如說一個客戶,她現(xiàn)在的賬做到9月份了,9月份之前的賬都做完結(jié)過賬也報過稅了。現(xiàn)在客戶寄過來9月份的發(fā)票,在整理9月份的發(fā)票憑證的時候,然后發(fā)現(xiàn)就是滴滴打車發(fā)票,汽油費發(fā)票,高速公路通行費發(fā)票,有4.5.6.7.8.9月份的發(fā)票都有,現(xiàn)在做9月份的,是不是要把所有的都粘在一起啊。還是說只粘貼9月份的。其次就是,客戶給的發(fā)票怎么判斷比如說汽油費,通行費,高速公路通行費哪個月是什么時候報銷的嗎?
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2018-10-10
老師,我想請教一下,對方是21年5月份成立的公司,我們是代理記賬公司,因為對方給提供的資料當時我做了12月的賬務(wù)處理,并且在元月初申報并繳納了企業(yè)所得稅8500元,申報稅后又收到對方寄來的21年5月和8月的兩份進項發(fā)票,對方也要求調(diào)賬,我反結(jié)賬,重新把這兩張發(fā)票做到了12月份,但由于稅款已交,所以沒法更正申報,按調(diào)整后的企業(yè)利潤是負數(shù),不用繳納企業(yè)所得稅,那么12月底我還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-03-28
明盛公司出納員2019年3月,簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日,其余事項填寫均正確,公司財務(wù)可于3月10日簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票,付款人為基本存款賬戶,開戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購物中心買辦公用品,蔡華在轉(zhuǎn)賬記錄上補寄了收款人為甲購物中心,金額為6000元,并將轉(zhuǎn)賬支票交給了甲購物中心,甲購物中心于三月21日至該轉(zhuǎn)賬支票向b銀行提示付款,被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為150萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本100萬元。 (2)2019年9月15日,甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票,面值為169.5萬元,抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。(因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)) (3)2019年12月15日,甲公司應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金額169.5萬元存入銀行 要求:根據(jù)相關(guān)資料做出甲公司2019年有關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-11-11
如果說銷售方給客人開一張2400的普票,因為開的時候發(fā)票沒放好,導致開出來有點歪,位置不對,因為是剛畢業(yè)的,不太懂,問了會計說作廢重開,并沒有說讓客人寄回來,后來客人拿回去的那張發(fā)票也沒有說不行,這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的,會計人員只說作廢重開,其他什么也沒說,我也不太懂,以為客人沒說有問題就這樣放著了。已經(jīng)過去四個月了。發(fā)票是作廢了,已重新開了,重新開的發(fā)票在哦們這邊(銷售方)這種情況應(yīng)該怎么辦?嚴重嗎?客人不知情。
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2019-02-13
老師:手工帳,2015年的賬全部做完,賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了,等我做報表時,發(fā)現(xiàn)11月份少計了一筆財務(wù)費用(利息收入)12元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么? 魔術(shù)手 會計師 9分鐘前 在11月重新補記這筆財務(wù)費用 可是老師;2015年度的賬已經(jīng)做完,明細賬和總賬的雙紅線也劃好了,補寄的憑證怎么入賬?27分鐘前 魔術(shù)手 會計師 22分鐘前 你的憑證記了,漏登了明細賬的話,直接在11月合計數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復:已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢?
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2016-01-11
2018年9月,A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張,A客戶是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,當場繳納增值稅和建設(shè)稅,教育費及附加被予以減免,B會計收到A客戶寄來發(fā)票之后,針對此筆業(yè)務(wù)的教育費及附加,以下哪種賬務(wù)處理是錯誤的?() A、當日計提教育費及附加,季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當月不計提教育費及附加,季末和其他收入發(fā)票一起做計提和減免處理。 C、教育費及附加不用做任何處理。 D、當月計提教育費及附加,并作減免處理。
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2019-05-25
老師,我們公司自產(chǎn)自銷的公司,生產(chǎn)在駐馬店。,銷售在鄭州,我現(xiàn)在在鄭州。生產(chǎn)和銷售是兩家公司,名稱不一樣,對外是銷售公司是總公司,生產(chǎn)是分公司,就我一個內(nèi)賬會計,我就做一套賬可以嗎?老板讓做一套賬,我問一下,我這里計的大部分都是管理費用,都是老板的花費,我該怎么辦? 5分鐘前主要是生產(chǎn)公司寄過來的都是一些花費,我能劃分出來直接材料直接人工制作費用。但是我這里大部分都計入了管理費用,我想算公司產(chǎn)品的成本,因為我不知道產(chǎn)品成本!怎么算呢?
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2016-06-02
請問公司跟客戶簽了一筆訂單,月底把合同簽訂了,并把專票開了寄給客戶,因為訂單量大需要采購發(fā)貨(庫存不夠),于次月(次月初會收到一半的訂單貨款)開始采購原材料送工廠加工后收回公司,下月打包發(fā)貨給顧客。問:做月底賬時要不要確認收入,如果確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際沒發(fā)貨不知道成本多少,如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn),并沒有暫估入賬(缺少實際單據(jù));如果不確認收入做應(yīng)收銷項,收貨款時做預(yù)收款,等實際發(fā)貨時賬上再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好,咨詢一下,關(guān)于企業(yè)確認收入的問題,我們的客戶是美的這種有自己供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的,簽訂框架合同, 因此為明確約定價格,一般情況是,我們將貨物送到其寄售庫,等他們領(lǐng)用了(系統(tǒng)中會顯示,控制權(quán)完成轉(zhuǎn)移時點),但是這個時候我們的交易價格是沒有確定的,因為原材料上漲、結(jié)算時間需求等因素都會對這個價格產(chǎn)生影響,最后結(jié)算的時候只能按老板和對方談妥的價格確認收入。請問這種情況下,按照新收入準則規(guī)定,應(yīng)當怎么確認收入?
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2021-11-04
建筑公司,某公司用我們的企業(yè)資質(zhì)中標了一個項目,合同價是600萬,最近建設(shè)方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬,款項進入我們公司基本戶,該公司把發(fā)票和稅票(20650萬)寄到我們公司來了,次日我們按協(xié)議約定的扣除1%(5000元的掛靠費),余款495000萬轉(zhuǎn)到該公司的指定賬戶了,這每一步我怎么做分錄?而且除了稅票能做費用外,并沒有材料等成本發(fā)票,怎么處理?答疑老師讓我看建筑實操,可是實操里都是有發(fā)票的,我就是要請教沒票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
老師,我公司有一個工程建筑的老項目(2007年),這個項目是掛靠我司的異地項目,以前老項目稅務(wù)代開發(fā)票后,都沒有把票寄到公司入賬,工程款也不入公司的賬戶;現(xiàn)在這個項目甲方一直有部份工程款一直未支付,經(jīng)過打官司后,甲方同意把這個未付的工程款支付,但要付到公司賬戶收款; 現(xiàn)在有個問題:這個未付的工程款支付到公司賬戶,這個款如何掛賬(因為以前開票都沒有入賬,針對這個項目賬上是沒有掛應(yīng)收掛賬) 請問老師,有什么好的建議處理這筆款呢?
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2020-07-06
公司是由小規(guī)模上個月轉(zhuǎn)成一般納稅人的,是商貿(mào)公司,由于公司的往來帳都是直接往總部打款,不經(jīng)過我們這邊的一般戶,費用的發(fā)票也都寄到總部報銷用了,外賬也沒法用,因為不走這邊的賬戶就沒有開過票,上個月是做的零申報,注冊資金是50萬,但實際上沒有這么多了,費用核銷,人員工資都是在這個實收資本里出的,這個月我才接過來,想問下老師,我繼續(xù)做零申報,工資費用要不要做?這個月的工資是總部撥款到備用金戶上發(fā)放的,銀行流水也會顯示的吧
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2017-02-28
你好,老師!我公司(深圳)用A公司(廣州)名義接了一個政府工程項目(深圳的),工程完結(jié)后,需要開發(fā)票給政府申請款,開票之前我司按項目金額去當?shù)囟悇?wù)局按一般納稅人現(xiàn)金支付了稅,把稅務(wù)局蓋章的完稅證明寄給A公司,A公司電子票開出給到政府部門人員,貨款下來后,我司跟A公司刨去增值稅、城建稅、教育附加、個稅和印花稅后,A公司再把余款轉(zhuǎn)到我司賬上,我司再開具增值專用發(fā)票。請問這個工程項目完結(jié)后,我司是否可以根據(jù)前面去稅務(wù)局完稅的證明再去把稅退回來呢?
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2021-03-09
1.9月2日,中國銀行甲(間接參與者)收到中國建設(shè)行乙分行(直接參與者)寄來的委托收款憑證,金額96000元,向本行開戶單位亮麗家具廠收取貸款,承付期已到,經(jīng)審核無誤將支付信息經(jīng)行內(nèi)系統(tǒng)發(fā)往其所屬的中國銀行N分行(直接參與者),中國銀行N分行收到后通過大額支付系統(tǒng)辦理劃款。中國建設(shè)銀行乙分行收到劃回的托收款,經(jīng)確認無誤收入開戶單位立邦油漆賬戶。 要求:根據(jù)上述資料,編制中國工商銀行甲支行及N分行、SAPS、中國建設(shè)銀行一分行的會計分錄。
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2023-12-04
我們公司老板和對方公司老板是朋友 都是建筑勞務(wù)公司。 我們公司和對方公司一起承包了一個工地 屬于合伙的 用的是對方公司的名字干的工地。干了一年 對方公司因為各種原因。不干了。但公司名字簽的合同還是對方公司蓋章啥的也是對方公司。蓋的。我們在現(xiàn)場的干活的人 都要簽訂對方公司的合同。然后簽好字把合同寄回對方公司 有一次他們發(fā)現(xiàn)一份干活的人給他們公司的合同上有蓋章的 發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)場的人私刻了他們章 蓋了他們員工勞務(wù)合同上。
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2023-05-21
萬州公司3月15日向乙公司銷售一批產(chǎn)品, 貨款為100萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%。4月1日,萬州公司收到乙公司寄來的一-張3個月到期的商業(yè)承兌匯票,面值為113萬元,抵付產(chǎn)品貨款。7月1日,萬州公司.上述應(yīng)收票據(jù)到期,票款全部收回存入銀行。 要求: 1、為萬州公司編制該項業(yè)務(wù)的相關(guān)會計分錄; 2、若7月1日應(yīng)收票據(jù)到期時乙公司無力支付票據(jù)款。請為萬州公司編制相關(guān)會計分錄;3、若上述商業(yè)承兌匯票票面利率為6%,請完成上述1、2任務(wù)要求。
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2021-04-13
A公司在B公司的線上平臺以B公司的品牌銷售商品,商品由A公司郵寄給消費者,消費者付款至B公司的賬戶,B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費,剩余金額付A公司,B公司開具服務(wù)費發(fā)票給A公司(金額為銷售額的10%),請問消費稅應(yīng)該由誰來繳納?商品是由A公司直接發(fā)貨給消費者,所以AB公司的代銷行為不成立,這個消費稅的納稅義務(wù)人是否可以確定為A公司?B公司收取了零售客戶的錢,這個納稅義務(wù)是否產(chǎn)生?在這個交易中,納稅主體應(yīng)當確認為A還是B?
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2020-12-19