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老師,扣繳增值稅時(shí),借方是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅或者應(yīng)交增值稅
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2022-03-10
繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是不用做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2021-03-02
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 什么意思呢? 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 又是什么含義?
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2018-01-30
如圖的分錄就這么做吧? 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-01-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理?
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2020-07-21
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2018-09-19
已交稅金主要核算什么項(xiàng)目呀? 我理解的是:月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這樣 對(duì)嗎? 繳納稅款的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
老師你好,建筑公司異地項(xiàng)目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒(méi)有繳,我這個(gè)月怎么申報(bào)附稅
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2016-08-02
老師,委托加工業(yè)務(wù)如果屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,受托方除了代征消費(fèi)稅和兩稅一費(fèi)外,需要代征增值稅嗎?
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2021-07-18
多繳的稅,會(huì)計(jì)處理是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,上交時(shí)不需要借 做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄嗎
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2019-12-19
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個(gè)科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎? 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎?
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2019-02-22
期末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅師,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,老師我應(yīng)該用第一種還是第二種?
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2017-01-05
老師,新公司首次開票;進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?
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2024-04-12
增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎,月未借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅月未以上兩個(gè)分錄都要做嗎?
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2018-07-23
老師您好:我在會(huì)計(jì)學(xué)堂看到下面結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅分錄,不明白結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有兩個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”分錄?謝謝解答。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
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2020-03-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
老師好,麻煩問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),我這樣做分錄合適著沒(méi):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
7/238
2021-06-03
借記應(yīng)交稅金--未交增值稅,貸記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?????
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2020-04-17