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B公司是物流公司,A客戶請B公司寄一單貨物,這單貨物在派送過程額外產(chǎn)生了一個查驗費100元,由于是C公司查驗的,所以B公司要付這筆查驗費100元給C公司。那么B公司要向A客戶收取查驗費100元,并把這100元交給C公司,請問會計分錄怎么寫?
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2019-04-20
老師你好,請問我們公司運費我們公司自己出,然后我們找的加工廠幫我們加工成品,加工好直接幫我們寄到我們客戶那里,運費我們客戶幫我們墊付,等到年底一起算錢。我們的會計分錄怎么做? 借:管理費用-運費 貸:應(yīng)付賬款 月尾在做 借:本年利潤 貸:銷售費用 是這樣嗎
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2021-02-01
關(guān)于對賬。老師,我們下游客戶要對賬,下游客戶有好幾個子公司分別是ABCD,款都是總公司付的,所以總公司把賬做一起了,而我們公司是把ABCD公司單獨記的客戶往來,分別都有明細(xì),這種情況,我是不是要把下游客戶總公司寄過來的往來賬本自行做EXCEL表,分別核對???
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2020-07-11
我們17年8月開給客戶一張專用發(fā)票,他9月份告訴我們他用不了專用發(fā)票,要普票,然后就給他開了普票過去,那張專票也開了紅字發(fā)票,我們一直在問他們要8月份那份專票,一直拖到現(xiàn)在老是說找到就給寄,估計是丟了,那現(xiàn)在要不要讓他們寫個說明過來
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2018-01-03
老師 請問一下,小規(guī)模納稅人,開專票客戶,開始開錯了,對方要求重開,公司開票人員不懂,把開的發(fā)票和對的發(fā)票都寄給客戶了,然后現(xiàn)在報稅稅務(wù)局顯示開票總額是兩份發(fā)票的金額,現(xiàn)在聯(lián)系不了客戶,這邊可以把這兩份發(fā)票的金額都申報納稅可以嗎
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2019-10-16
我是今年剛考完初級和成考的。年后準(zhǔn)備找會計工作,最基本的要學(xué)會實操哪些課程?EXcel與W0rd要學(xué)會哪些?金蝶軟件沒學(xué),可以去找工作嗎?原來寄過來的工業(yè)與商業(yè)書本要看嗎?練習(xí)要做嗎?是不是可以把后面那些單據(jù)剪下來?做哪些練習(xí)?請內(nèi)行老師給我指點迷津,謝謝!
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2020-01-17
老師,您好。我們公司有項目在外地很遠(yuǎn)。一般材料我們是按著入庫單做材料成本,材料專票過幾個月才能寄來,像2020.10月入的工程材料,我們2021.1月才收到發(fā)票,2020年的帳已結(jié)完 。這種情況我直接把材料的待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅中,正本發(fā)票放1月份中是否可以?謝謝!
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2021-01-14
老師,請問一下,我們公司購買了一臺電動車,是八月份買的,但是對方十月份才把發(fā)票寄過來,發(fā)票是八月份開的。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票密碼區(qū)超格了,我們就寫了拒收證明,希望對方開紅字發(fā)票沖銷后重新給我們開一張,但是對方死活不同意重開。我們要怎么辦???
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2019-10-23
利安達(dá)會計師事務(wù)所的小劉負(fù)責(zé)天豐 節(jié)能應(yīng)收賬款詢證函的發(fā)函,發(fā)函步 驟如下: 第一步:小劉通過2012年應(yīng)收賬款明 細(xì)表,篩選出50個函證樣本; 第二步:小劉去找被審計單位的應(yīng)收 賬款會計要了這50家的聯(lián)系方式,會 計看了看說:有30家,我們業(yè)務(wù)員最 近正好要去一趟,讓業(yè)務(wù)員給你捎過 去吧,別郵寄啦,浪費郵費,于是僅 提供了20家的郵寄地址和聯(lián)系人,但 是還有8家,聯(lián)系人直接寫的xx公司 財務(wù)部收。 第三步:小劉制作好詢證函,找會計 蓋好章,把其中的30份讓會計轉(zhuǎn)交給 業(yè)務(wù)人員了,其中的20份自己親自發(fā) 出去了。 第四步:發(fā)出去之后,快遞人員給了 快遞底單。小劉把快遞單號記下來, 方便以后查詢
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2023-11-22
由于本人沒有資質(zhì),在打比方,沒有資質(zhì),在南京地區(qū)成了一個活,于是呢,找到一個有這方面的資質(zhì),有這方面滴施工范圍,那個公司的活,于是,那找到這個公司,并且這個公司授權(quán)。于是呢,就是到南京地區(qū)簽一份合同,把那個合同拿到這個掛靠公司地方來了。然后等于合同不是簽好了嗎,簽好之后呢,她等于打打算一批進100萬輛100萬的價格。她呢,在當(dāng)?shù)啬暇┑貐^(qū)扣3%。然后呢,發(fā)票寄到了,寄到掛靠公司這個地區(qū)了,這個掛號公司呢,又說10%的增值稅。這個10%,為什么收10%,為什么不說百分之兩點就給你說呢,或者3%,或者說再加上那個管理費,那個什么。2%也可以,為什么要收10%的增值
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2019-03-20
乙注冊會計師在對P公司2007年度會計報表進行審計時,對P公司的銀行存款實施的部分審計程序為:(1)取得2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)向開戶銀行寄發(fā)銀行詢證函,并直接收取寄回的詢證函回函。(3)取得開戶銀行2008年1月31日的銀行對賬單。 要求: (1)請問乙注冊會計師向開戶銀行詢證的作用有哪些? (2)請問乙注冊會計師應(yīng)采取什么方式才能直接收回銀行詢證函回函?目的是什么? (3)請問乙注冊會計師取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表后應(yīng)檢查哪些內(nèi)容? (4)請問乙注冊會計師索取開戶銀行2008年1月31日的銀行對賬單,能證實2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表的哪些內(nèi)
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2019-10-12
您好,老師!有以下業(yè)務(wù)問題需要咨詢一下:<br>問1、我們是外貿(mào)企業(yè),從事咖啡生豆貿(mào)易,我們從國外采購的咖啡生豆,海關(guān)完稅是按13%征收進口增值稅的,但我們再銷售出去,是按13%還是9%?<br><br>問2、公司的產(chǎn)品,有寄樣版給客戶的,請問這個是不是按成本確認(rèn)收入?也有拿產(chǎn)品參加賽事和贊助給一些比賽的選手,請問對贊助的產(chǎn)品應(yīng)該按成本價還是銷售價確認(rèn)收入? 問題3、公司因為是根據(jù)訂單確認(rèn)收入的,有一份訂單,匯入款項是云南省XX公司的,我們開票給他,也是按收款的單位開具,但寄往物件的地址是四川的,這樣是否有問題?因為都是訂單,沒有合同
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2024-06-26
(1)一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物可以選擇按簡易辦法依照3%的征收率計算繳納增值稅,如下列貨物:建筑用和生產(chǎn)建筑用的砂、土、石料;用微生物、微生物的代謝物制成的生物制品;自2019年3月1日起,增值稅一般納稅人自來水公司銷售算來水按簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅。 (2)一般納稅人按簡易計稅辦法依照3%征收率計算繳納增值稅——典當(dāng)業(yè)銷售的死當(dāng)物品;寄售業(yè)代銷的寄售物品 請問老師,上述一般納稅人可以選擇按簡易計稅和一般納稅人按簡易計稅辦法依照3%的征收率計算繳納增值稅的業(yè)務(wù)中,請問這些業(yè)務(wù)所對應(yīng)的進項稅額是否可以抵扣?
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2021-02-26
老師,問下,對方開給我們專票,我們當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證并且入賬了,后來退回重開,把錯誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給他們。重開后寄過來的是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和重新開具的正確的發(fā)票。錯誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要他們再給我做賬嗎?如果不需要,我原來的記賬憑證后面附什么單據(jù)呢
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2016-12-29
老師,你好。我想請問一下,我們是剛成立的公司,公司目前沒有收入,只有一些支出,購買的資產(chǎn),郵寄費,這些都是人家開給我們的發(fā)票。?目前只有一些別的公司開的普通發(fā)票,沒有進項發(fā)票。這些普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅申報表我們怎么填寫呢?增值稅申報我們需要進行什么樣的操作呢?
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2019-06-21
你好,我們公司是建筑類的,2015年有一筆掛靠業(yè)務(wù),對方在工程所地在代開了一筆210000的發(fā)票卻沒有通知我們公司.所以該筆款項進來后是做預(yù)收、預(yù)付處理。今年整理項目的時間才發(fā)現(xiàn)這個問題,和對方聯(lián)系后,才知道已經(jīng)在2015年開票了,并且把收入票郵寄了過來,請問這個要怎么處理呢?
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2021-11-29
老師。我們是銷售方,我們開出的發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因為一些原因需要作廢重開,對方開具了紅字信息表,我們這邊開個紅字發(fā)票然后直接重新開一張就行了嗎?原發(fā)票(已抵扣紅沖)需不需要收回?紅字信息表是不是要對方蓋章寄回?我們開具的紅字發(fā)票需不需要給購買方?
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2022-04-08
老師您好,我們公司上個月給其他企業(yè)開具了一張專票,對方收到后一段時間,沒有抵扣,他們發(fā)現(xiàn)里面金額錯誤,就準(zhǔn)備把發(fā)票寄過來讓我們重開,但是他們發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了,老師這個時候我們還能紅沖這張發(fā)票嗎?紅沖后是不是不能驗舊這張發(fā)票了?還有什么其他解決方法嗎?
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2021-05-11
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】天津市北辰區(qū)榮昆鑫行汽車維修中心于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書,證書郵寄地址:天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)小淀村津圍公路東側(cè),地址不變回復(fù)1,變更請回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費含郵費到付118元回T退訂 收到這樣的短信是騙人的嗎?
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2021-12-28
老師,你好,我公司是一般納稅人,我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的,相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商,供貨商每個季度都會給我司一筆銷售返利,要求我們開具紅字通知書(也叫折扣折讓),我司是以沖抵貨款形式返利的,然后供貨商再郵寄銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給我司,我想知道供貨商給我司的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄?
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2019-12-26
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