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3.資料:甲公司為A公司的母公司20X9年、20X0年甲、A公司之間發(fā)生如下內(nèi)部交易: (1)20X9年,甲公司向A公司銷售價值為2000萬元商品,其銷售成本為1400萬元,銷售毛利率為30%,期末A公司全部 未對外銷售。 (2)20X0年,甲公司、A公司未發(fā)生內(nèi)部商品交易,A公司將20X9年從甲公司購入的存貨在今年對外銷售50%。 (3)20X9年,母、子公司發(fā)生應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款2000萬元,并計提相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備100萬元。 (4)20X0年母、子公司應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款為2500萬元,相應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備為125萬元。 (5)20X0年母、子公司其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為100萬元,未計提壞賬準(zhǔn)備。 要求: 編制該集團(tuán)公司20X9年末和20X0年末編制合并報表時的抵消分錄(不考慮內(nèi)部交易產(chǎn)生的遞延所得稅,不考慮現(xiàn)金 流量表,金額單位用萬元表示)。
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2022-06-15
其他業(yè)務(wù)收入需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-07
個人所得稅起征點(diǎn)變了,其他有變嗎?
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2018-09-28
個人勞務(wù)報酬所得除了百分之二十所得稅,還有其他的稅嗎
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2019-12-09
應(yīng)納稅所得額=個人收入所得稅額-個稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除 個人收入所得稅額不是要交所得稅的金額怎么會用這個金額去減個稅起征點(diǎn)(5000)減其他專項(xiàng)扣除?
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2022-12-02
其他農(nóng)業(yè)年度所得稅匯算時,所得稅減免表怎么填寫?有利潤。所得稅是減免的
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2019-04-21
各位老師,利潤表中所得稅費(fèi)用是指企業(yè)所得稅嗎?還有沒包含其他的所得稅?
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2019-09-21
交個人所得稅時候是借應(yīng)交稅金_個人所得稅,還是借其他應(yīng)收款_個人所得稅
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2019-03-07
對于其他債權(quán)投資來說,分錄中遞延所得稅是計入其他綜合收益,而不是計入“所得稅費(fèi)用”,那么最后在計算全年所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅,債權(quán)投資的遞延所得稅是否應(yīng)納入全年所得稅費(fèi)用的計算中
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2021-03-27
企業(yè)所得稅年度申報報表里面有一個其他收益,但是所得稅申報表里面沒有,請問這其他收益填寫到哪里?
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2020-05-26
在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),是(主營+其他)×15%還是(主營+其他+營業(yè)外)×15%
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2017-04-20
老師,麻煩問下,我們之前借錢給A,A不能按時歸還,我們也欠B錢,我們?yōu)榱瞬贿`約,我們向C借款歸還B,產(chǎn)生很多利息費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,造成企業(yè)所得稅前無法抵扣,現(xiàn)在沒法抵扣額外產(chǎn)生的企業(yè)所得稅經(jīng)與A商量,A同意承擔(dān),現(xiàn)在我貸方記其他應(yīng)收款-A,借方應(yīng)該做什么科目合適呢?
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2019-12-05
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實(shí)際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎?其他應(yīng)付款的二級科目不是同一個公司,轉(zhuǎn)出是對私的,這家公司是種植苗木的,增值稅 所得稅都免稅,這樣是不是做免稅 收入,比較好,是不是做成無票收入 好些呢
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2021-07-09
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實(shí)際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎?其他應(yīng)付款的二級科目不是同一個公司,轉(zhuǎn)出是對私的,這家公司是種植苗木的,增值稅 所得稅都免稅,這樣是不是做免稅 收入,比較好,是不是做成無票收入 好些呢
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2021-07-09
老師好,我們收到省中小型企業(yè)服務(wù)切塊資,請問這個要進(jìn)入應(yīng)納稅所得額 交所得稅嗎,可以放在其他應(yīng)付款科目嗎,謝謝
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2022-08-31
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 不繳企業(yè)所得稅繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得 現(xiàn)在未分配利潤金額過大 需要給股東分紅 是直接:借:其他應(yīng)付款-某人 貸:銀存 可以嗎 還要繳一次個人所得稅嗎
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2020-08-22
我們單位一次性支付的證書費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款了,怎么沖減?對方開不了票,要是安勞務(wù)報酬繳稅后能不能在所得稅稅前扣除?假如對方能開票,開成什么票?
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2019-01-25
老師預(yù)付賬款的發(fā)票要當(dāng)年開回,才能抵所得稅,那會計之前用預(yù)付賬款記油卡充值,我現(xiàn)在改記入其他應(yīng)付款行嗎?
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2019-10-29
2018年的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計”是24萬,2019年計提的不合理費(fèi)用有23萬,這樣情況下,1:如果年末把計提費(fèi)用23萬轉(zhuǎn)出后,就不用交所得稅了?2:計提費(fèi)用分錄是借×成本,貸其他應(yīng)付款,沖銷分錄是不是反過來寫就行了?
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2019-11-20
老師,我想請教一下,把應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅科目錯計入了其他應(yīng)收款-個稅科目,現(xiàn)其他應(yīng)收款-個稅科目貸方累計下來 期末有余額,那以前年度和本年度的個稅 分別如何調(diào)賬呢?
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2021-12-16